同學(xué) 應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是指在一定期限內(nèi),企業(yè)發(fā)生的增值稅應(yīng)納稅額總和,而這些應(yīng)納稅額是由企業(yè)實(shí)際發(fā)生的銷售收入、應(yīng)稅勞務(wù)收入和進(jìn)項(xiàng)稅額總和共同決定的。在統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄是應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),填寫這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)需要從實(shí)際發(fā)生的銷售收入、應(yīng)稅勞務(wù)收入和進(jìn)項(xiàng)稅額三者入手,實(shí)際發(fā)生的銷售收入是指企業(yè)在一定期限內(nèi)發(fā)生的經(jīng)營活動的實(shí)際銷售收入,應(yīng)稅勞務(wù)收入是指實(shí)行外包等勞務(wù)收入,進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi),按照適當(dāng)?shù)亩愂展芾碇贫龋趫?bào)稅時(shí)從購進(jìn)的發(fā)票的增值稅總額中減除的稅額。這三者的總和即為本期累計(jì)發(fā)生額,可以從企業(yè)的賬本上獲得。
老師,統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺財(cái)務(wù)狀況表格中應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)主要是指什么?
老師:統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄是應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),這個(gè)怎么填寫?在哪里找這個(gè)數(shù)?
每個(gè)月填的統(tǒng)計(jì)報(bào)告(財(cái)務(wù)報(bào)表)中的應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),怎么填數(shù)據(jù)的?
你好老師,統(tǒng)計(jì)局報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表,有一欄,應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),填的數(shù)怎么取呢
老師,統(tǒng)計(jì)局填表,有一個(gè)是應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額),這個(gè)怎么取數(shù)
我這邊買過的課程在手機(jī)上看到的有實(shí)操但操作不了是不是你們后臺操作下
老師這題目答案是不是錯(cuò)了,第三人財(cái)產(chǎn)不能被非同一法律關(guān)系留置呀
單位沒有人交社保,也像增值稅一樣要0申報(bào)嗎
你好,老師,我公司接到稽查局電話,我們?nèi)〉?張發(fā)票,當(dāng)時(shí)公司未付款,未抵扣,未入賬。。那這種情況,我公司用提供哪些證明嗎?情況說明、往來明細(xì)賬、抵扣清單。就是取得當(dāng)年度的往來明細(xì)賬、抵扣清單嗎?
老師您好 我想問下 7月份新注冊公司都需要報(bào)什么稅 小規(guī)模的 0申報(bào)
老師。一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅的區(qū)別是啥呀
請問老師,單位需要維修設(shè)備,預(yù)計(jì)2000多元,具體金額不確定,如果單位先以借款的形式給員工3000元,后面定下來多少錢之后,員工多退少補(bǔ),這樣會違規(guī)嗎?
老師,請教下代扣代繳企業(yè)所得稅這兩個(gè)金額為什么不一樣呢?
以前年度損益調(diào)整在借方表示什么
我們是回收廢品的個(gè)體戶,回收了一批廢鋼材,廢鋼材出售給企業(yè)能開具廢鋼材的發(fā)票么?有沒有政策規(guī)定廢鋼材不允許買賣呀?