可以的,可以這么做的。
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進我們賬戶了,10月的時候?qū)Ψ秸f他們當時轉(zhuǎn)的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現(xiàn)在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當時收到款的分錄給您發(fā)一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師麻煩問一下21年12月支付一筆貨款,沒收到發(fā)票,當時做賬借預(yù)付賬款貸銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄和年報,當時交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報中退回稅款。
請問老師比如我這月收到貨款了、但是發(fā)票不夠了未開發(fā)票、我我這月收到錢了就做預(yù)收了、那我申報稅點時候、可以下月開票了在申報不
我們?nèi)路萃?yīng)商打款2萬元,結(jié)果業(yè)務(wù)進行不下去,今天退回8000元,當時開的是普票,我這邊怎么進行業(yè)務(wù)處理呢,他是分比退款,9月把錢退完,現(xiàn)在已經(jīng)收到8000元了,但是對方想等2萬退完在開票可以嗎
老師,我們有時候會先付款后面再收貨和收到發(fā)票,按道理是要先做預(yù)付,收到發(fā)票后再沖預(yù)付,但是我領(lǐng)導(dǎo)都是說當月收到的發(fā)票當月直接做費用,不用通過預(yù)付掛賬,這樣可以嗎?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負責人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報表沒有顯示欠稅