你好!這個(gè)要問(wèn)銀行了。貸款銀行那里才有
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤(rùn)的情況怎么處理,有老師說(shuō)不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來(lái)說(shuō)是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤(rùn),老師,你看我這情況是哪里沒(méi)處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
您好老師,我去年的報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入為負(fù)數(shù),因?yàn)樾薷闹暗腻e(cuò)賬導(dǎo)致為負(fù)數(shù)了。然后我報(bào)企業(yè)信息公示系統(tǒng)里那個(gè)資產(chǎn)情況里的營(yíng)業(yè)收入金額不能填負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么辦?
老師你好!企業(yè)目前授信情況、存量貸款情況!這些到那里去取數(shù)據(jù)哇!老師
老師銀行貸款的報(bào)表和稅務(wù)上的報(bào)表有關(guān)系嗎,我做了套銀行的貸款報(bào)表,那個(gè)業(yè)務(wù)員說(shuō)行,把你們企業(yè)真是的情況反應(yīng)出來(lái)了,貸款的報(bào)表數(shù)據(jù)大一些 我以為我做的不行,以為款貸不下來(lái),老師這個(gè)和稅務(wù)的表不一樣,有事沒(méi)事呀
老師好!俺公司今天收到一個(gè)稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū),事由:企業(yè)所得稅異常情況提示,通知內(nèi)容是: 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析對(duì)比,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,設(shè)計(jì)異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票2份,發(fā)票金額91297.04元,詳情見(jiàn)《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊(cè)》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊(cè)》這兩個(gè)清冊(cè)在哪里能找到,我是第一次遇到這種情況,還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
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老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開(kāi)一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
幾年前銷售了一個(gè)臺(tái)設(shè)備20W,對(duì)方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對(duì)方開(kāi)票,賬如何處理?進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬(wàn)開(kāi)票還是按照20萬(wàn)開(kāi)票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過(guò)路費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入運(yùn)費(fèi)嗎
庫(kù)存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過(guò)節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
飛機(jī)火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計(jì)算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師。收到上級(jí)補(bǔ)助收入什么時(shí)候用遞延收益什么時(shí)候用其他收入
老師,請(qǐng)問(wèn)道路面積測(cè)繪服務(wù)費(fèi)。政府會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于什么?委托業(yè)務(wù)費(fèi)還是咨詢費(fèi),還是其他商品和服務(wù)支出。哪個(gè)合適
老師,執(zhí)行事務(wù)合伙人收取的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì).業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)入什么科目,是預(yù)收賬款科目,后期確認(rèn)收入繳納增值稅,還是計(jì)入投資收益。
老師,個(gè)稅系統(tǒng)提示某個(gè)人,未做23年匯算清繳,但是不是企業(yè)員工,什么原因才能出現(xiàn)這種情況呢?
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了