你好!這個要問銀行了。貸款銀行那里才有
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計提時 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費19000,繳納時 借 應(yīng)交稅費19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財務(wù)報表上資產(chǎn)負債表取數(shù)始終差3000
您好老師,我去年的報表的營業(yè)收入為負數(shù),因為修改之前的錯賬導(dǎo)致為負數(shù)了。然后我報企業(yè)信息公示系統(tǒng)里那個資產(chǎn)情況里的營業(yè)收入金額不能填負數(shù),這個該怎么辦?
老師你好!企業(yè)目前授信情況、存量貸款情況!這些到那里去取數(shù)據(jù)哇!老師
老師銀行貸款的報表和稅務(wù)上的報表有關(guān)系嗎,我做了套銀行的貸款報表,那個業(yè)務(wù)員說行,把你們企業(yè)真是的情況反應(yīng)出來了,貸款的報表數(shù)據(jù)大一些 我以為我做的不行,以為款貸不下來,老師這個和稅務(wù)的表不一樣,有事沒事呀
老師好!俺公司今天收到一個稅務(wù)事項通知書,事由:企業(yè)所得稅異常情況提示,通知內(nèi)容是: 經(jīng)稅務(wù)機關(guān)數(shù)據(jù)分析對比,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,設(shè)計異常項目1項/次,發(fā)票2份,發(fā)票金額91297.04元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》這兩個清冊在哪里能找到,我是第一次遇到這種情況,還請老師指點一下,謝謝!
請問,火車票的改簽費用可以和車票款一起做到差旅費中嗎,同時抵扣進項稅額
老師,公司名稱是某某投資公司,做賬的時候跟商貿(mào)公司是否一樣,最近下來了政府批復(fù),同意該公司在某地建設(shè)庫房等,這個做賬的話要怎么做
老師,我們總公司企業(yè)所得稅5%.為啥分公司25%
請問老師,在申報 單位社保費年度繳費工資申報時,平均工資高于社?;鶖?shù),那么下一年需要給他調(diào)整社保繳費基數(shù)嗎
請問一下,上個月無銷售額,但是有一筆已勾選的進項發(fā)票做了紅沖,像這種情況能勾選新的進賬發(fā)票,抵消紅沖的進賬轉(zhuǎn)出嗎?
應(yīng)收賬款存在壞賬應(yīng)該怎么處理
我們便利店銷售水給企業(yè),企業(yè)用的內(nèi)部支票,我們可以給開專票嗎
老師,剛接的賬,應(yīng)收賬款有的客戶期末余額為0但是本期發(fā)生額有余額,這個錄期初時可以不寫嘛
代收代付這個月發(fā)生了費用,但沒收到錢也沒有付出去錢,問需要做賬嗎? 還是等到錢到了 在付出去做賬呢?
老師,我們公司是律師事務(wù)所,這個月給合伙律師分紅,應(yīng)該怎么做分錄啊
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好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了