你好,這個是商品的嗎?借庫存商品貸應付賬款,銷售了沒有?
付材料款給對方公司,我寫的借應付賬款-xx公司,貸:銀行存款,但對方沒開票過來,我賬上就有余額,我需要調整嗎?
銷貨給XX客戶100元,其中60元是公司的,40元是合伙人的,賬與合伙人分開算,賬如何做? 借:應收賬款-XX客戶 100 貸:主營業(yè)務收入 60 其他應付款-合伙人 40 收到該客戶貨款后, 借:銀行存款 100 貸:應收賬款-XX客戶 支付合伙人款項時, 借:其他應付款-合伙人 40 貸:銀行存款 40 這樣有問題嗎?
老師下午好!6月份購買的財務軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費用—辦公費 貸:應付賬款—xx公司 就好了嘛?
公司高層代墊的項目租金,已經報銷,目前未收到發(fā)票,賬務處理可以這樣做嗎 借:預付賬款-房屋租金 貸:其他應付款-XX 借:其他應付款-XX 貸:銀行存款-工行 發(fā)票來了 借:管理費用-房屋租金 貸:預付賬款-項目租金
借:應付賬款-XX公司 20000 貸:銀行存款-XX支行20000 以前沒有開票 今天才開出來 這個賬咋做 謝謝
你好,填報關單率和總價單位怎么填寫,每次都填錯,是有小數點是率嗎
工資表不簽字,公司不發(fā)工資,合并下個月發(fā),這樣合理合法嗎
老師,公司注冊幾年了,沒有接到業(yè)務,人員都遷到另一個公司發(fā)工資了。法人有必要留在這家公司發(fā)工資,申報個稅?社保都不在這買的。那相當于自已存錢進去發(fā)自己工資了。還是全部遷走,個稅直接0申報好?
老師,請問一下申報4個人工資,3個公戶發(fā)放工資,我跟流水一起做分錄發(fā)放了,然后有一個人老板發(fā)的,那我是不是做兩筆發(fā)放的分錄,單獨放發(fā)放工資的表啊?
請問,一項出口業(yè)務,客戶還沒有采購。之前發(fā)票是100%預付的(這個發(fā)票給客戶了,就是他說的initial invoice),現在發(fā)票里的內容改為50%預付+50%發(fā)貨前。 我以為直接不要那個100%預付的舊發(fā)票, 直接按新發(fā)票就好了。 客戶要求不行,那我們提供Credit Note(貸記單),這樣需要注意什么?貸記單大概要怎么寫?
工商年報沒有實繳怎么填寫日期和金額
現金折扣能否稅前扣除
招投標資料需要附在會計憑證后面嗎?
老師,您有沒有聽說過,企業(yè)收到的個體戶費用發(fā)票超過30%,稅務系統(tǒng),預警,這種說法
老師,你好,我想咨詢個事情,就是公司欠法人200萬,然后注冊資金的是100萬還沒有到賬,然后賬上有錢還法人了,原先掛在其他應付款的名下,現在可不可以直接把這個錢從其他應付款轉到實收資本里頭去?有沒有啥風險?
買來的 商品
借庫存商品,貸應付賬款。