你好,學(xué)員,按照20000元計提折舊哈。
請問老師,我們公司改造車間,對方開來進(jìn)項發(fā)票,首先我要把需要改造的車間轉(zhuǎn)入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,貸:固定資產(chǎn) 10萬元,這10萬元應(yīng)該是固定資產(chǎn)的原值(購入時的價格),借:累計折舊3萬元,這3萬元應(yīng)該是到目前為止固定資產(chǎn)所提的折舊,借:在建工程7萬元,這7萬元應(yīng)該是固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值10萬減去提累計折舊3萬 主要想整明白分錄中借貸方金額
2020年12月5日,甲公司購買一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,當(dāng)即作為固定資產(chǎn)投入使用。該設(shè)備價款92萬元,增值稅11.96萬元,以及裝卸、運費等合計3萬元,所有款項都以銀行存款支付。預(yù)計該設(shè)備使用年限為5年,凈殘值5萬元,累計可以提供30000個機(jī)器工時。假設(shè)企業(yè)按年計提折舊,請回答以下問題。(1)計算該固定資產(chǎn)的入賬價值。(2)假設(shè)該企業(yè)使用直線法計提折舊,計算2021年應(yīng)計提折舊額;(3)假設(shè)該企業(yè)使用工作量法計提折舊,2021年共實現(xiàn)5000個機(jī)器工時,計算2021年應(yīng)計提折舊額;(4)假設(shè)該企業(yè)使用雙倍余額遞減法計提折舊,計算2021年應(yīng)計提折舊額;(5)假設(shè)該企業(yè)使用年數(shù)總和法計提折舊,計算2021年應(yīng)計提折舊額
2020年12月5日,甲公司購買一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,當(dāng)即作為固定資產(chǎn)投入使用。該設(shè)備價款92萬元,增值稅11.96萬元,以及裝卸、運費等合計3萬元,所有款項都以銀行存款支付。預(yù)計該設(shè)備使用年限為5年,凈殘值5萬元,累計可以提供30000個機(jī)器工時。假設(shè)企業(yè)按年計提折舊,請回答以下問題。(1)計算該固定資產(chǎn)的入賬價值。(2)假設(shè)該企業(yè)使用直線法計提折舊,計算2021年應(yīng)計提折舊額;(3)假設(shè)該企業(yè)使用工作量法計提折舊,2021年共實現(xiàn)5000個機(jī)器工時,計算2021年應(yīng)計提折舊額;(4)假設(shè)該企業(yè)使用雙倍余額遞減法計提折舊,計算2021年應(yīng)計提折舊額;(5)假設(shè)該企業(yè)使用年數(shù)總和法計提折舊,計算2021年應(yīng)計提折舊額。
你好,公司一般納稅人現(xiàn)金購買了一臺空調(diào)6200元,開具專用發(fā)票,是不是要作為固定資產(chǎn)入賬?那固定資產(chǎn)的分錄是不是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅,貸現(xiàn)金?那請問固定資產(chǎn)是不是需要每個月計提折舊的?分錄怎么寫?每個月按多少來折舊?能麻煩老師告知一下嗎?謝謝。
老師,你好,請問收到的購買辦公室空調(diào)的1%普票20000元,,這個計入固定資產(chǎn),,,但是提折舊應(yīng)該按總金額2萬提還是按不含稅19801.98元提折舊呀??
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報了個稅的福利費,需要填進(jìn)所得稅實發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問每季度繳納合同印花稅時,計稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計稅依據(jù)呢?是按價稅合計額(含增值稅)為計稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設(shè),相應(yīng)的支出花費我是計入在在建工程里面,結(jié)果支付了一次機(jī)械使用費之后,就終止了這個項目,那我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
公司注冊資金是100萬,我實了20萬,還是承擔(dān)無限責(zé)任嗎?
老師你好,一個公司打款我們公司,打款那個公司我們后面估計不會開票過去,或是要退款,科目走個“其他應(yīng)收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費是不是都應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)工資的前面呀?
車輛保險費中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險費1200元開具了發(fā)票,保險費入賬金額按照多少計算?分錄如何寫
有個疑問,勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳不就是按勞務(wù)報酬預(yù)扣的累進(jìn)稅率表扣的么, 我們和個人簽了個人居間協(xié)議,一次幾十萬,累計上百萬,對方讓我們代扣代繳20%的個稅,他們還要完稅憑證,我去問稅務(wù)局大廳辦稅人員,問勞務(wù)報酬代扣代繳多少個稅?對方說20%,我說不是稅率表嗎?對方說讓我問領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說20%,我說不是按勞務(wù)報酬有超額累進(jìn)稅率表嗎?對方查了一會說,你可以就按20%預(yù)繳啊,余下的對方匯算清繳一起補(bǔ)繳,不是你繳就是他繳,回來操作個稅系統(tǒng),就是勞務(wù)報酬累進(jìn)稅率表自動生出來得個稅,也不能選擇20%,所以我好茫然,為什么大家都說是20%,合同20%。稅務(wù)局也是20,讓我一度覺得是我知識有問題。