專票虛抵更嚴(yán)重的
老師好,一般納稅人紅沖了3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)單征收的發(fā)票,申報(bào)時(shí)填負(fù)數(shù)收入和稅款,抵減不了當(dāng)月的9個(gè)點(diǎn)發(fā)票的稅款,需要填3個(gè)點(diǎn)的未開票收入,以后再?zèng)_抵,如果以后有3個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù),是開0稅率的發(fā)票嗎?
老師您好:公司3月份開具的普票當(dāng)月已確認(rèn)收入,上個(gè)月發(fā)現(xiàn)買錯(cuò)了開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開具的,報(bào)稅的話收入確認(rèn)多少呢,如果一個(gè)月內(nèi)不同的業(yè)務(wù)開具的有正數(shù)和負(fù)數(shù),是不是抵減后確認(rèn)收入是嗎
生產(chǎn)企業(yè),11月出口發(fā)票開錯(cuò),12月沖紅重開,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,那個(gè)出口發(fā)票收入填在哪里,做做內(nèi)銷申報(bào),還是做那個(gè)出口免抵退哪里
老師我們公司代賬公司接了一個(gè)活,公司已經(jīng)接到稅務(wù)局預(yù)警了, 納稅人可能存在不繳,少繳增值稅,企業(yè)所得稅,涉稅風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn):1.存在接受虛開發(fā)票,違規(guī)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。2.往來賬掛賬不計(jì)少計(jì)或延遲確認(rèn)收入,3.個(gè)人所得稅虛列人員分解工資收入,少交個(gè)人所得稅。
公司收入100萬,發(fā)票只有10萬,老板讓暫估80萬成本,按照10萬的利潤(rùn)交稅,代賬會(huì)計(jì)就按這個(gè)報(bào)的所得稅,但是匯算清繳時(shí)這80萬發(fā)票沒有取得,也沒有做納稅調(diào)增,這個(gè)代賬會(huì)計(jì)會(huì)觸犯哪些法律,嚴(yán)重的會(huì)有哪些后果
做憑證時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅款所屬期是上個(gè)月還是哪個(gè)月到哪個(gè)月?
郭老師在嗎,有問題想咨詢
2018年交了土地罰款,在電子稅務(wù)局能查出來嗎?
老師:非居民個(gè)人算稅時(shí)。是按月度稅率表,如果是工資薪酬,也要減5000,然后再乘以月度適用稅率嗎? 2:如果是勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán),也是以小于4000,減800作為收入額,大于4000,乘以80%,然后要用工資薪酬的月度稅率表??(不要減5000)
國(guó)內(nèi)企業(yè)向個(gè)人(外籍人士)支付一筆獎(jiǎng)金,外籍個(gè)人提供勞務(wù)在境內(nèi)。支付金額6萬美金。需要繳納什么稅。是否需要做支付備案(如何做)
老師,有沒有外債操作流程及相關(guān)規(guī)定,外債還款一定要在外債戶還本付息嗎?還是公司基本戶或一般戶也可以?
你好,老師,我想問一下,比如說員工家里有老人,這個(gè)月才年滿60歲。嗯,到明年個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候。這個(gè)贍養(yǎng)老人的費(fèi)用是可以稅前扣除的,對(duì)嗎?
你好老師,銷售一樣的商品平價(jià)平出,應(yīng)該是不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的吧
股東退股少于入股金額,差額記營(yíng)業(yè)外收入,可以嗎
我單位拿一件生物設(shè)備,去國(guó)外參加展覽會(huì)展覽,并持有出口報(bào)關(guān)單,是視同銷售嗎
他抵扣的都是免稅農(nóng)產(chǎn)品的普通發(fā)票
這種抵扣的,會(huì)很嚴(yán)重的
現(xiàn)在出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)了,說抵扣農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票/銷售發(fā)票超過80%,這種情況怎么解決,說存在虛抵還是說增大銷售額
說增大銷售額,風(fēng)險(xiǎn)小些