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老師我們公司代賬公司接了一個活,公司已經(jīng)接到稅務(wù)局預(yù)警了, 納稅人可能存在不繳,少繳增值稅,企業(yè)所得稅,涉稅風(fēng)險。重點風(fēng)險:1.存在接受虛開發(fā)票,違規(guī)抵扣進項稅額。2.往來賬掛賬不計少計或延遲確認(rèn)收入,3.個人所得稅虛列人員分解工資收入,少交個人所得稅。

2023-02-24 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-24 11:51

你好 現(xiàn)在咨詢什么問題?

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快賬用戶3183 追問 2023-02-24 14:11

需要怎么處理這個事情,是不是風(fēng)險太大。

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齊紅老師 解答 2023-02-24 14:15

你好 1進項轉(zhuǎn)出 , 2補記收入? 3 更正申報? 調(diào)整所得稅交稅?

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快賬用戶3183 追問 2023-02-24 14:32

進項轉(zhuǎn)到那里,是一家商貿(mào)公司。轉(zhuǎn)到庫存加大存貨嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-24 14:35

你好 是的是這樣的尼?

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快賬用戶3183 追問 2023-02-24 14:46

怎么補計收入,老板不給真實的收入,代賬公司做的只是一部分收入

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齊紅老師 解答 2023-02-24 14:56

你好 按老板提供數(shù)據(jù)做 造假你不清楚的不用管

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你好 現(xiàn)在咨詢什么問題?
2023-02-24
你好,同學(xué)。建議你80萬元,按無票收入確認(rèn)入賬,增值稅申報表在12月按無票收入申報,這樣才能享受小規(guī)模納稅的征收率計算增值稅。日后變?yōu)橐话慵{稅人后,對方需要開發(fā)票話,才可以與稅務(wù)局協(xié)商按當(dāng)時小規(guī)模納稅人享受的征收率開票。
2024-01-14
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2024-06-25
1月份應(yīng)納稅所得額=25000-5000-4625-1000=14375 1月應(yīng)為張某預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅=14375*3%=431.25 借應(yīng)付職工薪酬v25000 貸其他應(yīng)付款-代扣代繳個人負(fù)擔(dān)社保 4625 應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅431.25 銀行存款(實際發(fā)放數(shù))=25000-4625-431.25=19943.75 實際繳納 借其他應(yīng)付款-代扣代繳個人負(fù)擔(dān)社保 4625 應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅431.25 貸銀行存款4625%2B431.25=5056.25
2022-06-10
主要從以下幾點來判斷:1、收入的變化情況,你把最近五年申報的收入、成本、稅費列出來,看下變化情況,不要大漲大跌就可以。2、計算下所得稅稅負(fù)率,用繳納的企業(yè)所得稅額/營業(yè)收入,計算5年的稅負(fù)率,看下變化情況。3、你現(xiàn)在接手是2021年二季度預(yù)繳所得稅還是匯算清繳2020年的所得稅,140萬利潤,收入是多少?盡可能保持稅負(fù)的平穩(wěn)。4、賬務(wù)處理,外賬的相關(guān)單據(jù)一定要清晰完整,要和實際業(yè)務(wù)匹配,比如人數(shù),工資、社保、個稅,稅務(wù)風(fēng)險是綜合來判斷的,不僅僅是企業(yè)所得稅。
2021-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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