你好 一般是可以直接沖紅的哈
老師11月對(duì)外開的發(fā)票不合格,對(duì)方也沒有認(rèn)證抵扣。請(qǐng)問12月份是不是由我司開具紅字發(fā)票信息表?紅沖上月開的,然后給對(duì)方開具正確的發(fā)票?
你好,老師,全電發(fā)票發(fā)現(xiàn)以前月份開具的有問題,紅沖,直接在紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入里,選上錯(cuò)誤的紅沖就行了是嗎
老師,我8月份開數(shù)電票,8月份開紅字發(fā)票。那么,在錄入紅字信息確認(rèn)單的錄入之后,無需確認(rèn),直接開具成功,那么,檢驗(yàn)是否開紅字的方法,是不是,在紅字發(fā)票業(yè)務(wù)那里,有紅字發(fā)票記錄,就算是成功了是嗎?
老師,有一張今年4月份的開出去的普票,要退回紅沖了重開,我開具信息確認(rèn)單然后開具紅字發(fā)票,開具的信息確認(rèn)單需要對(duì)方確認(rèn)嗎,普票對(duì)方不用勾選認(rèn)證,這還需要對(duì)方確認(rèn)嗎
老師好,這個(gè)月開的發(fā)票這個(gè)月想紅沖,對(duì)方?jīng)]有勾選沒有入帳標(biāo)識(shí),這樣的話是直接紅字發(fā)票開具還是也得先做紅字信息確認(rèn)單錄入然后在開具。
老師,我們業(yè)務(wù)員出差給客戶打車去機(jī)場(chǎng)的費(fèi)用,可以計(jì)入差旅費(fèi)吧
公司購(gòu)買二手車,只有二手車交易市場(chǎng)的發(fā)票,這個(gè)可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?二手車交易市場(chǎng)開具的發(fā)票和實(shí)際付款金額對(duì)不上
小微企業(yè)應(yīng)納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內(nèi)賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷售貨物的價(jià)稅合計(jì)金額是3450,稅收十個(gè)點(diǎn)給銷售人員算提成,經(jīng)理說直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經(jīng)理算的這個(gè)金額應(yīng)該是稅中稅吧
老師,我們房開企業(yè)24年1月10號(hào)已進(jìn)行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風(fēng)險(xiǎn)提示,2024年預(yù)收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預(yù)繳申報(bào)計(jì)稅依據(jù):0,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報(bào)計(jì)稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預(yù)收款增加額與土地增值稅預(yù)繳申報(bào)計(jì)稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款增加額與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報(bào)計(jì)稅依據(jù)有差額,這個(gè)差額是合理的嗎??
麻煩問下支票是見票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對(duì)勞務(wù)派遣員工的工資要計(jì)提嗎,還是計(jì)入銷售費(fèi)用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問題,我們前期提交備案的是生產(chǎn)型企業(yè),但未進(jìn)行首次認(rèn)證,現(xiàn)在我們想改外貿(mào),前面的報(bào)關(guān)單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開通開發(fā)票的功能呢
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老師這樣是不是成功了
你好,對(duì)的,已經(jīng)開成功了
老師,這當(dāng)月開了當(dāng)月紅沖了,這樣的話就不用做帳顯示這筆喲
你好,也可以不做賬的哈
好的謝謝老師
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