同學您好,你好,可以的, 沒問題
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務進行賬務處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅 60
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務進行賬務處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅 60
老師,我們和A公司都是一般納稅人,我們給A公司付了25000塊錢,當時沒有發(fā)票,我們做賬: 借:其他應收款-A 貸:銀行存款 過了半個月,A公司拿了一張B公司開的25000的發(fā)票給我,我能用這個發(fā)票去平賬嗎?
小規(guī)模納稅人,A公司借100萬給B公司,A公司做賬借:其他應收- B公司100萬貸:銀行存款 A公司拿了B公司的貨80萬,沒給錢還沒收發(fā)票 做賬借:庫存商品-暫估 80萬 貸:其他應收- B公司80萬 這樣做對嗎
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票紙質(zhì)版還能用嗎?
老師好,我需要調(diào)整24年9月的主營業(yè)務成本,反結(jié)賬到12月更換成管理費用。請問怎么做分錄,如果只是借管理費用,貸主營業(yè)務成本,賬不平,請問應該怎么平賬
采購的15萬元商品無法取得發(fā)票,納稅調(diào)增應該怎么填,填在什么地方
老師,想問一下,個人給企業(yè)代開發(fā)票(文化服務),企業(yè)沒有給他申報,但是他個人在匯算清繳的時候,自行補了個稅,這種企業(yè)這個票還可以入賬稅前扣除嗎,是不是要他給個稅繳納憑證給我們?nèi)胭~
采購粽子禮盒送客戶,視同銷售,銷售的這個價是怎么定的
老師,有一家公司,在工商成立后一直沒有開銀行,沒有經(jīng)營,也沒有做賬,后來開了稅務是因為要變更股東,程序上要先去稅局報稅,所以開了稅務,然后就一直零申報,想問一下,年度匯算清繳要怎么做呢,就是選擇申報哪些表格之類的?還有這樣長期零申報會有什么問題嗎?
老師,我們網(wǎng)絡平臺上面買的直播間設備,怎么做賬
請問買進空調(diào)供應商開具的是13%的空調(diào)發(fā)票,然后有開具了3%的建筑服務安裝費的發(fā)票,請問這個建筑服務怎么不是9%的稅率,而是3%
老師,您有沒有財務交接的清單發(fā)我一份可以嗎?
貸款本金300萬,年限3年,3年利息63萬,每年年化率是多少?怎么計算
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如果發(fā)票陸續(xù)來,直接粘到暫估憑證里可以嗎
同學您好,你好,也行的,這種情況也可以
庫存商品一定要寫暫估嗎
同學您好,貨到票未到才做暫估的