同學(xué)你好 這個(gè)超出了就不能稅前扣除
員工個(gè)人手機(jī)用于公司經(jīng)營業(yè)務(wù),憑發(fā)票報(bào)銷通訊費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)不需扣繳個(gè)人所得稅,超標(biāo)準(zhǔn)部分并入工資薪金所得,扣繳個(gè)人所得稅。 請問1.發(fā)票抬頭必須是公司么?一般好像抬頭是員工姓名或手機(jī)號(hào)碼,發(fā)票可以報(bào)并所得稅前扣除么? 2.標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)金額是多少,標(biāo)準(zhǔn)的制定參考的哪個(gè)文件?
這個(gè)題稅前扣除,這個(gè)題該怎么理解呢,是把工資支付給了勞務(wù)派遣公司,還是支付給個(gè)人了? 【計(jì)算題】甲公司“應(yīng)付職工薪酬”賬戶明細(xì)帳中列示:支付給職工的工資總額合計(jì)200萬元(含勞務(wù)派遣由甲公司發(fā)放工資的員工工資20萬,臨時(shí)工工資12萬);發(fā)生職工福利費(fèi)合計(jì)30萬元;發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元:撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬元已取得《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》。請問工資總額、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)可以稅前扣除金額是多少?納稅調(diào)增金額是多少? 【解析】(1)工資總額應(yīng)為200萬元,可以稅前扣除;
老師你好,個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除中贍養(yǎng)老人的部分,祖父母的子女不是納稅義務(wù)人,就是工資未達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn),贍養(yǎng)老人的費(fèi)用可否在孫子的薪資中稅前扣除。
老師您好!請教老師,在個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),有位員工在當(dāng)月工資中扣掉了缺勤的工資,那么在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)本期收入應(yīng)該填扣除以前的還是扣除以后的工資?
老師你好!勞務(wù)公司派遣人員 聽說中介扣除10%費(fèi)用,那么A員工工資已經(jīng)超出個(gè)人所得稅10%的標(biāo)準(zhǔn) 是稅前扣除 還是稅后扣除呢?
企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資只關(guān)聯(lián)了我個(gè)稅系統(tǒng)中的9月份工資,應(yīng)該是系統(tǒng)的問題吧,如果忽略提示,可以嗎
您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),掛靠公司開來勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,人工成本,記應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付賬款?
與業(yè)主簽訂勞務(wù)合同,然后工人工資由甲方代開,施工方只收到部分工程款,由業(yè)主代發(fā)的工資,施工方怎樣入賬
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目有哪些稅費(fèi)級(jí)附加明細(xì)科目有哪些
員工出公差開公司車違章,公司報(bào)銷,違章的發(fā)票是個(gè)人的名字,這張發(fā)票公司能用嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會(huì)扣的,有沒有老師咨詢過官方啊?
老師,我申報(bào)了一個(gè)技術(shù)合同的金額1000元,印花稅申報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)0.15元,我提交社申報(bào)后,怎么沒有提示我去扣費(fèi)呢?電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢未繳費(fèi)的也沒有數(shù)據(jù),
我們是小規(guī)模納稅人,電商賺傭金的公司,現(xiàn)在傭金到賬的話,如果是報(bào)稅的話直接按40%的交稅是嗎?
老師,預(yù)付賬款在借方填報(bào)表是正數(shù)嗎
老師,現(xiàn)在500萬以下一次折舊,我10000左右的浴缸直接入費(fèi)用問題大不大牙
比如 我公司制造業(yè) 需要員工 跟勞務(wù)公司簽訂合同 需要派遣員工 勞務(wù)公司收取10%傭金 ,那么派遣人員 在我公司具體業(yè)務(wù)每月按10000,不是達(dá)標(biāo)個(gè)人所得稅的標(biāo)準(zhǔn) 扣除10%嗎? 那么勞務(wù)公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是10000*(1+10%)*(1+10%-1250) 還是說勞務(wù)公司不會(huì)把個(gè)稅算到我制造業(yè)公司頭上。
同學(xué)你好 個(gè)稅是員工自己承擔(dān)的呀