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您好 老師 已經(jīng)計入進項稅額并且已經(jīng)抵扣 作進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄

2024-02-28 10:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 10:48

同學,你好 借:費用、成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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同學,你好 借:費用、成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-02-28
你好,如果是費用發(fā)票,借管理費用等 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-04-15
同學你好 是什么的進項?成本還是費用的? 是跨年的嗎
2025-01-02
如果上個月的進項稅額已經(jīng)抵扣并結(jié)轉(zhuǎn),本月不需要再進行進項稅額的轉(zhuǎn)出處理。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額已經(jīng)在會計處理中得到相應的處理。如果有新的進項稅額產(chǎn)生,應按照正常的會計處理流程進行記錄和抵扣。
2024-11-12
不是開了負數(shù)發(fā)票是吧 借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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