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已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-11-29 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-29 10:33

同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。

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快賬用戶2913 追問(wèn) 2023-11-29 10:35

不是的我想問(wèn)的是被抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-11-29 10:36

同學(xué),你好 就是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶2913 追問(wèn) 2023-11-29 10:37

不需要用到轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嘛,直接在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候把那個(gè)被紅沖掉的稅額扣除?

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齊紅老師 解答 2023-11-29 10:38

同學(xué),你好 一般開(kāi)具紅字發(fā)票,是做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù),不需要用到轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶2913 追問(wèn) 2023-11-29 10:39

好的明白了

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齊紅老師 解答 2023-11-29 10:40

嗯嗯,好的,祝工作順利

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同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
2023-11-29
不是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票是吧 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-03-13
同學(xué)你好 是什么的進(jìn)項(xiàng)?成本還是費(fèi)用的? 是跨年的嗎
2025-01-02
借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-12-26
同學(xué)你好 是成本還是費(fèi)用的
2022-12-20
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