你好,具體調(diào)整什么業(yè)務(wù)?
請(qǐng)問20年二季度盈利需交企業(yè)所得稅2000元,按新政策延期了繳納稅款。三季度虧損申報(bào)時(shí)報(bào)表上直接抵消了二季度延期的所得稅,這樣帳務(wù)該怎么處理呢?舉例:二季度盈利需交稅金2000元,三季度虧損稅金是-500元,這樣三季度申報(bào)表上是2000-500=1500元,但賬上應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅的余額還是二季度的余額2000元,這個(gè)和報(bào)表就不一樣了,帳務(wù)需調(diào)整嗎?該怎么調(diào)整。謝謝?
老師,您好,我想請(qǐng)問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報(bào)銷,金額有點(diǎn)大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會(huì)計(jì)沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請(qǐng)問1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤表時(shí),需要填寫上年的管理費(fèi)用金額,我是寫2021年季報(bào)利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
請(qǐng)問所得稅匯算清繳我晉級(jí)了我進(jìn)行費(fèi)用調(diào)整調(diào)整之后虧損加大與賬面上的虧損金額不一致,那么帳面上的虧損金額和調(diào)整報(bào)表上的虧損金額不一致,我在帳面上還要進(jìn)行怎樣的處理應(yīng)該用怎樣的科目?請(qǐng)說的詳細(xì)一些十分感謝
種植家庭農(nóng)場,銷售自己種植的水稻,增值稅是免稅的,那經(jīng)營所得也是免的嗎?
燒飯阿姨退休年紀(jì)能在公司發(fā)工資,正常報(bào)個(gè)稅嗎
老師,內(nèi)丈,企業(yè)VS客戶的貨款結(jié)算時(shí),都是正價(jià)*0.95,我司是按正價(jià)來開銷售單的,那會(huì)計(jì)入賬時(shí)怎樣做分錄?采購商品成本80元,正價(jià)銷售100元
老師,公司購買一輛貨車想著送貨,是不是營業(yè)執(zhí)照增加要辦理道路運(yùn)輸。經(jīng)營范圍。。增加了這個(gè)經(jīng)營范圍需要辦理什么后置許可證嗎
老師,實(shí)際工作中,我在單位干著出納,可不可以同時(shí)干著會(huì)計(jì)?單位小,業(yè)務(wù)量不大。
老師你好,我們是勞務(wù)公司,會(huì)給員工買保險(xiǎn),這筆錢是公司先墊付,對(duì)方會(huì)給我們開具發(fā)票,但是發(fā)工資的時(shí)候會(huì)從員工工資里面扣回來,請(qǐng)問一下,發(fā)工資的時(shí)候可以直接沖減之前進(jìn)了費(fèi)用的科目嗎?
建筑企業(yè)與施工地點(diǎn)在同一個(gè)省,不在同一個(gè)市,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
現(xiàn)在的材料發(fā)票可以抵扣嗎
公司有備用金轉(zhuǎn)給張**,但是這個(gè)人不是公司法人,也不是股東,也沒有在公司申報(bào)工資,但是他實(shí)際上是公司實(shí)際控制人,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬?
老師,公司要聯(lián)合其他代理商售賣新品,組建一個(gè)企業(yè)微信群,達(dá)成多少成交量就發(fā)紅包給予大家搶,初步計(jì)劃是幾千塊這樣,那銷售部門掏這個(gè)錢怎么報(bào)銷?這種是肯定沒有發(fā)票的
你好,還分調(diào)上那塊費(fèi)用啊,有什么區(qū)別嗎?請(qǐng)舉例說明一下感謝。
是你之前的費(fèi)用少做了,現(xiàn)在補(bǔ)上是這個(gè)意思嗎?
我調(diào)的是招待費(fèi)招待費(fèi)調(diào)整了,如果說是費(fèi)用少記了分別都應(yīng)該怎樣去怎樣核算,請(qǐng)給詳細(xì)的說一下,謝謝
如果是少做了借利潤分配未分配利潤,貸銀行或者是其他應(yīng)付款, 如果是你都有發(fā)票,只不過是超過了扣除比例的,這種不需要做賬務(wù)處理啊,調(diào)表不調(diào)賬。
或者是實(shí)際有業(yè)務(wù)但是沒有發(fā)票的,這一種也是調(diào)表不調(diào)賬。