借原材料 貸在途物資

老師我想請(qǐng)教一下,我司收到供應(yīng)商按照當(dāng)月送貨清單開發(fā)票過來,當(dāng)月又退了上個(gè)月的貨物,但是發(fā)票上沒有做退貨,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?就是供應(yīng)商多開票,但是這筆款是不會(huì)支付的,在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢?
上個(gè)月出的商業(yè)匯票怎么寫會(huì)計(jì)分錄,是別人欠我們的貨款。我們這個(gè)月已經(jīng)收到錢了。
你好,老師,請(qǐng)問上上月多打款40萬貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商把這筆貨款抵下次的貨款,下次的貨款是10萬,那么我的會(huì)計(jì)分錄是 借:庫存商品10 貸:其他應(yīng)收款5萬 銀行存款5萬 ,那上月有筆35萬的貨款要付,我的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,如果寫借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 那么我的銀行存款不對(duì)這個(gè)分錄怎么寫
你好,老師,請(qǐng)問上上月多打款40萬貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商把這筆貨款抵下次的貨款,下次的貨款是10萬,那么我的會(huì)計(jì)分錄是 借:庫存商品10 貸:其他應(yīng)收款5萬 銀行存款5萬 ,那上月有筆35萬的貨款要付,我的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,如果寫借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 那么我的銀行存款不對(duì)這個(gè)分錄怎么寫
老師,我們公司本月收到供應(yīng)商上個(gè)月欠的貨,這筆貨款上個(gè)月已經(jīng)支付了,這筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?
公司資本成本≠債權(quán)人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報(bào)酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
老師,我們接到稅務(wù)局電話補(bǔ)交以前年度的印花稅,那現(xiàn)在要做什么科目?。?/p>
你好,老師,每月底打印的銀行對(duì)帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對(duì)賬單嗎
建筑行業(yè) 是在什么時(shí)候叫預(yù)繳稅款
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市老板拿走了營(yíng)業(yè)款是老板的利潤(rùn)呢還是老板的借款
個(gè)人開發(fā)票,開什么發(fā)票,一年開40萬不用交稅
老師如果款不作為投資款計(jì)入實(shí)收資本,入到資本公積里可以不,什么情況可以入到資本公積呢
老師您看一下 1.個(gè)體戶是不是不用申報(bào)呀 2.這樣是不是經(jīng)營(yíng)所得就已經(jīng)申報(bào)了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計(jì)提9月份的工資,計(jì)提9月份工資10月份申報(bào)個(gè)稅是吧?


我上個(gè)月做了這樣一筆會(huì)計(jì)分錄
就是把欠的貨款先掛起來
上月 借在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
欠我們49200的貨
上月 借在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
老師,我們這筆貨是不需要補(bǔ)貨的。我們這個(gè)是內(nèi)賬。
那這個(gè)月借原材料 貸應(yīng)付賬款
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利