你好,按照你這個填寫就可以的,你之前年度沒有虧損,沒法彌補的。
所得稅匯算清繳,彌補虧損表里“當年待彌補的虧損額”的填報怎么理解?
老師,請問小規(guī)模納稅人在申報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損,在哪兒獲取數(shù)據(jù)?。窟€是先不填寫彌補以前年度虧損,等到匯算清繳再填?
請問老師,2022年匯算清繳彌補虧損后還需要繳納企業(yè)所得稅,這個算是彌補虧損還是匯算清繳呢。填寫稅審底稿的時候怎么填寫.謝謝
老師,合伙企業(yè)年度匯算清繳,這個彌補虧損的怎么填寫?我還有虧損待彌補
個人的經(jīng)營所得年度匯算清繳,彌補虧損怎么填寫?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財務(wù)負責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應(yīng)計入什么科目
老師,應(yīng)交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應(yīng)交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
第四季度填寫時有彌補的
怎么匯算清繳時就填不了呢?顯示要交稅
你看一下你以前年度出來的這個是不對嗎。你看下第二列,自己能填寫吧。
填不了呢
這里系統(tǒng)自動出來的。你再去核實一下吧,你看一下之前年度有沒有虧損。
這樣填對嗎?
你好,用本年度所得額彌補的以前年度虧損,2021年對應(yīng)的填寫6122.67,然后2022年對應(yīng)的填寫47416.89減6122.67。
23年的如何填寫?
2023年不要填寫的 不虧損的