你好,按照你這個填寫就可以的,你之前年度沒有虧損,沒法彌補(bǔ)的。
所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損表里“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”的填報(bào)怎么理解?
老師,請問小規(guī)模納稅人在申報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損,在哪兒獲取數(shù)據(jù)???還是先不填寫彌補(bǔ)以前年度虧損,等到匯算清繳再填?
請問老師,2022年匯算清繳彌補(bǔ)虧損后還需要繳納企業(yè)所得稅,這個算是彌補(bǔ)虧損還是匯算清繳呢。填寫稅審底稿的時(shí)候怎么填寫.謝謝
老師,合伙企業(yè)年度匯算清繳,這個彌補(bǔ)虧損的怎么填寫?我還有虧損待彌補(bǔ)
個人的經(jīng)營所得年度匯算清繳,彌補(bǔ)虧損怎么填寫?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
第四季度填寫時(shí)有彌補(bǔ)的
怎么匯算清繳時(shí)就填不了呢?顯示要交稅
你看一下你以前年度出來的這個是不對嗎。你看下第二列,自己能填寫吧。
填不了呢
這里系統(tǒng)自動出來的。你再去核實(shí)一下吧,你看一下之前年度有沒有虧損。
這樣填對嗎?
你好,用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損,2021年對應(yīng)的填寫6122.67,然后2022年對應(yīng)的填寫47416.89減6122.67。
23年的如何填寫?
2023年不要填寫的 不虧損的