你好,預(yù)交的手彌補(bǔ)不了,只能匯算青椒彌補(bǔ)。
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師,請問彌補(bǔ)以前年度虧損在第四季度用掉了,匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損沒金額了是不是就要要繳納企業(yè)所得稅了?
老師,請問小規(guī)模納稅人在申報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損,在哪兒獲取數(shù)據(jù)???還是先不填寫彌補(bǔ)以前年度虧損,等到匯算清繳再填?
老師,麻煩問下,2023年度利潤為負(fù)數(shù),2024年一季度利潤為正數(shù),一季度申報(bào)所得稅時(shí),第九行減:彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)灰色的,是不是彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)匯算清繳時(shí)填報(bào),季度申報(bào)時(shí)不申報(bào)呀?
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里,彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個(gè)數(shù)嗎?
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢,請問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會(huì)發(fā),金額可能會(huì)有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進(jìn)貨,他們就會(huì)開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請問策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
您的意思是在季報(bào)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損,這一行先不填寫,等匯算清繳再填?
你自己能填寫進(jìn)去嗎?你試一下的。
他應(yīng)該是一個(gè)灰色的。
是可填寫的,不是灰色界面
啊,那你就可以彌補(bǔ)虧損的。
這樣的界面
那請問彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù),從哪兒獲得呢?
你好,你看你之前申報(bào)給稅務(wù)局的應(yīng)納稅所得額
按以前年度的匯算清繳。