 
                            您好 您公司是小規(guī)模還是一般納稅人?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我咨詢一下,我們是建筑勞務(wù)公司,公司幫別人掛靠開(kāi)票然后開(kāi)專票收5.86%的稅點(diǎn),但是我們開(kāi)出去的發(fā)票稅點(diǎn)是1%,工程結(jié)算下來(lái)有50000元,5.86%是我們向客戶收的稅點(diǎn)。開(kāi)票稅點(diǎn)是1%,那我們的開(kāi)票金額寫(xiě)好多呢?50000?5.86+50000=等于含稅金額,還是50000?1%+50000。開(kāi)票含稅金額應(yīng)該寫(xiě)哪個(gè)呢?
我們房租每年38萬(wàn),房東不給我們開(kāi)票,說(shuō)的開(kāi)票的話要加上稅點(diǎn)。然后老板就沒(méi)讓對(duì)方開(kāi)票。我覺(jué)得就算加上稅點(diǎn),但是我們也省所得稅呀。另外就是我們城鎮(zhèn)土地使用稅核的面積比實(shí)際租賃的小 (如果房東給我們開(kāi)租金發(fā)票開(kāi)普票是幾個(gè)點(diǎn)。專票是幾個(gè)點(diǎn))
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開(kāi)發(fā)票的話要交21個(gè)點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開(kāi)254500,票面是5個(gè)點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個(gè)點(diǎn),你幫我測(cè)算一下,開(kāi)票和不開(kāi)票哪種劃算
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開(kāi)發(fā)票的話要交21個(gè)點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開(kāi)254500,票面是5個(gè)點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個(gè)點(diǎn),你幫我測(cè)算一下,開(kāi)票和不開(kāi)票哪種劃算
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開(kāi)發(fā)票的話要交21個(gè)點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開(kāi)254500,票面是5個(gè)點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個(gè)點(diǎn),你幫我測(cè)算一下,開(kāi)票和不開(kāi)票哪種劃算
 
                老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄咋寫(xiě),進(jìn)項(xiàng)50000.銷項(xiàng)10000的科目余額,月底如果沖她兩個(gè)。
小規(guī)模納稅人開(kāi)具專票普票價(jià)稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購(gòu)買的商務(wù)車65萬(wàn)折舊幾年
建筑公司,異地項(xiàng)目交環(huán)保稅,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是按照合同的起始期間和合同面積申報(bào)的嗎?請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)了一次,以后每個(gè)季度都要申報(bào)納稅?還是一個(gè)合同只需要申報(bào)一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購(gòu)入人臉識(shí)別機(jī)連同材料一起入庫(kù)了,現(xiàn)在進(jìn)行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫(xiě)成202504月嗎?那中間已經(jīng)計(jì)提了的折舊沒(méi)有算在賬上,咋辦?這個(gè)具體賬務(wù)流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請(qǐng)了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開(kāi)具發(fā)票70480元,維修基金款實(shí)際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費(fèi)),我該怎么寫(xiě)分錄?
老師,運(yùn)輸行業(yè)購(gòu)買的大車用的天然氣直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?能入庫(kù)存商品嗎
電商會(huì)計(jì)小白一枚。請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶注冊(cè)店鋪月年?duì)I收超過(guò)200萬(wàn)需要繳納哪些稅?繳納多少,個(gè)體戶給客戶開(kāi)發(fā)票如何開(kāi)具,
#提問(wèn) 老師:請(qǐng)把工資個(gè)人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝
我單位去年9月收到一張普票,已入賬?,F(xiàn)在想沖銷后重開(kāi)專票,可不可以呢,謝謝。


我們是一般納稅人,目前享受5%的企業(yè)所得稅,然后房租發(fā)票的票面也是5個(gè)點(diǎn)
您好? 開(kāi)票 進(jìn)項(xiàng)5% 是12725 成本254500對(duì)應(yīng)5%所得稅 12725 合計(jì)25450? 代價(jià)是53445? 虧27995 不開(kāi)票 虧進(jìn)項(xiàng)5% 所得稅5%?合計(jì)虧25450
老師那你這樣算下來(lái)難道是不開(kāi)票劃算嗎,不開(kāi)票的話要不要考慮這個(gè)254500的錢不能從賬上取出來(lái),取出來(lái)要交20%的個(gè)稅
實(shí)務(wù)中 一般企業(yè)會(huì)有很多往來(lái)款 應(yīng)付職工薪酬 或法人往來(lái)款之類的 因?yàn)槠綍r(shí)沒(méi)事 都會(huì)注意收集一些成本票 跟這些對(duì)沖就可以把錢取出來(lái)了。如果是大型企業(yè) 財(cái)務(wù)制度要求嚴(yán)格的話 只要是正常業(yè)務(wù)往來(lái) 肯定都是要開(kāi)具發(fā)票的 跟虧不虧是沒(méi)什么關(guān)系的。
老師你的意思是不需要考慮這個(gè)20%的個(gè)稅進(jìn)去嗎,還是不開(kāi)發(fā)票來(lái)的劃算
對(duì) 一般企業(yè)不用考慮怎么把錢轉(zhuǎn)出的個(gè)稅問(wèn)題 因?yàn)檫@種方法很多,在不考慮這個(gè)的前題下,不開(kāi)票的損失要少 開(kāi)票的損失要大。
老師的意思是隨便弄個(gè)啥發(fā)票進(jìn)來(lái),就可以把這個(gè)20萬(wàn)取出來(lái)了嗎?
實(shí)務(wù)中 一般通過(guò)個(gè)體戶的服務(wù)類發(fā)票? 做人員工資 報(bào)銷之類的形式 但是稅務(wù)中是不合規(guī)的行為哦
老師是不是就是說(shuō)的直白一點(diǎn)就是虛列個(gè)工資啥的那個(gè)錢就出來(lái)啦,真的很多企業(yè)都這么做嗎?
這個(gè)自己理解就可以了 實(shí)務(wù)與書(shū)本上還是有很多不同?