借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
老師,我們銷售給客戶的產(chǎn)品,承諾只要達(dá)成下月返利一定金額的現(xiàn)金,然后開紅字發(fā)票給他們,這個(gè)分錄怎么做呀?是不是沖減了收入就不能計(jì)入銷售費(fèi)用返利
老師 ,我們的供應(yīng)商開多了專票給我們,但是發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證,后期不和供應(yīng)商合作了,現(xiàn)在準(zhǔn)備讓供應(yīng)商把多開部分的金額開紅字發(fā)票紅沖,我們這邊需要做什么嗎?原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應(yīng)商把,供應(yīng)商那邊開完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎?
老師,請(qǐng)問我們之前給客戶開了一張專票電票,現(xiàn)在涉及返利,我們需要部分紅沖之前的金額,在電票平臺(tái)上可以直接開部分紅沖的紅票嗎,我們是家貿(mào)易公司,謝謝!
供應(yīng)商現(xiàn)在要給我們返利,需要我們這邊把他們之前開過的發(fā)票,然后沖紅按返利的金額沖紅,該怎么做
您好,是a給我們開發(fā)票,是我的供應(yīng)商,有2023年度返利,在2024年模式每個(gè)月給a付款時(shí)會(huì)按比例抵扣2023年返利?,F(xiàn)在我們的老板想一次性全部扣除返利,然后a說要紅沖發(fā)票,我們可以這么做嗎,我們的影響是
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
票該怎么去開
怎樣去申請(qǐng)紅字發(fā)票?他這樣子的返利
是供應(yīng)商開紅字發(fā)票,不需要你們開,
需要我們申請(qǐng)紅字信息單,他這個(gè)返利是針對(duì)一年的供貨金額返利,我要怎么去給他申請(qǐng)這個(gè)紅字信息單呢
是針對(duì)2023年的供貨金額返的利,現(xiàn)在要怎么去申請(qǐng)這個(gè)紅字信息?但
直接在稅控系統(tǒng),開紅字信息申請(qǐng)
紅字信息單是針對(duì)于某一張發(fā)票所申請(qǐng)的他這個(gè)返利是全年的返利
他這個(gè)這一年他開了很多張發(fā)票啊,那應(yīng)該怎么來申請(qǐng)呢
只開一張的發(fā)票就行,到達(dá)返利的效果就行
申請(qǐng)紅字發(fā)票所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票只要大于返利的金額,這張發(fā)票都可以是吧
是的,就是那個(gè)意思的哈