同學你好 社保費也要計提的
老師好,7月份當月計提是不是 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保
你好 老師 就是社保費一直都沒有通過應付職工薪酬-社保 過度一下 ,也就是沒有計提,那還可以補計提嗎?
老師,當月交當月的社保,不用計提吧, 直接做:借:管理費—社保 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款 可以嗎?沒有用應付職工薪酬—社保,可以吧
當月扣當月社保的公司,社保單位部分可以不用通過應付職工薪酬-社保核算嗎?
老師,社保是當月交當月的。工資是次月發(fā)。那社保直接下費用不用計提不就可以嗎?沒有通過應付職工薪酬,社保去過渡嗎?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
為什么呢?當月直接下費用就好了呀?
必須要通過應付職工薪酬