是的,就是那樣子的哈
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款去年計提了利息費用,但沒有收到發(fā)票,公司決定不計利息,去年計提的利息要沖回,現(xiàn)在還沒有做匯算清繳,我是不是在匯算清繳時做納稅調(diào)增,在1月份調(diào)賬時直接沖財務(wù)費用,還是用以前年度損益調(diào)整,另外,去年是負利潤,不需要交企業(yè)所得稅,那我調(diào)賬時不需要考慮所得稅了,是吧,反正沒有交稅
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧,調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
老師,公司做2020年匯算清繳時,稅務(wù)需要,公司有50萬成本發(fā)票沒入賬,導(dǎo)致公司盈利了,而且把前兩年的虧損全部彌補完了?,F(xiàn)在財務(wù)報表年報要按納稅調(diào)增修改是嗎?
老師,問一下,我們公司是一般納稅人,今年虧損200萬,其中一百萬左右是沒有正式發(fā)票的,現(xiàn)在會計事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增了100萬,現(xiàn)在還虧一百萬,我去年報表報的還得虧損200萬,這個以后對我們公司有什么影響嗎?
我現(xiàn)在新接手一家公司做賬報稅,現(xiàn)在在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)在去年四季度的企業(yè)所得稅報表里有彌虧9萬多,但今年2月有自查補了21年企業(yè)所得稅2000多元,實際是以前沒有虧損的,現(xiàn)在匯算清繳要交3000多的稅,老板不愿交這么多企業(yè)所得稅,要求調(diào)報表,我要從哪些方面調(diào)為好?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個計稅依據(jù)為0,要求刪了,這個怎么操作呢,能給一個具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補助的污染補償費相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
但是我記得說是,沒有發(fā)票的真實支出,正常入賬,匯算清繳時候調(diào)增,如果不入賬利潤就虛高,但是調(diào)增了之后利潤也是高了呀老師
你做賬了說明你的利潤是真實的。
那意思就是,無票的支出,該入賬時候正常做進費用,匯算清繳時候把這部分支出調(diào)整,利潤還是增加這么多,是吧老師
是的,那個是算稅的需要調(diào)整,你的會計利潤是真實的
財務(wù)報表的利潤跟這個利潤就會有幾萬塊錢的稅會差異是嗎老師
是的,就是那樣子的
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。