你好,是的,是要剔除的,只要體現(xiàn)對外的部分。
老師,請問合并報表時集團(tuán)內(nèi)部的借款其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么抵消?
為什么合并報表層面,子公司也是關(guān)聯(lián)方?子公司不是集團(tuán)內(nèi)的嘛,合并報表已經(jīng)把子公司的情況都反應(yīng)了呀,為什么關(guān)聯(lián)方里面還要披露?
內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位A本年度確認(rèn)收入120萬,其中與B公司關(guān)聯(lián)收入100萬,A單位凈利潤40萬元,關(guān)聯(lián)B公司收入150萬,對該筆關(guān)聯(lián)收入確認(rèn)成本70萬元,B單位凈利潤30萬元,那這樣合并報表應(yīng)該怎么做抵消?合并后收入是多少,合并凈利潤是多少
請問老師,內(nèi)部資金往來其他應(yīng)收應(yīng)付款,合并報表中怎么抵消呢
數(shù)據(jù)清洗的主要工作是缺失值填補(bǔ)格式內(nèi)容處理邏輯錯誤處理剔除無用數(shù)據(jù)和關(guān)數(shù)據(jù)清洗的主要工作是缺失值填補(bǔ)格式內(nèi)容處理邏輯錯誤處理剔除用數(shù)據(jù)和關(guān)聯(lián)性驗證以及數(shù)據(jù)表之間的關(guān)聯(lián)合并對不對
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
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沒剔除前 甲公司應(yīng)收有195萬+296(乙公司),應(yīng)付有239(乙公司)+277萬 乙公司應(yīng)收有202+239(甲公司),應(yīng)付有296萬 剔除后 甲公司應(yīng)收有195萬,應(yīng)付有277萬 乙公司應(yīng)收有202萬,應(yīng)付有19萬 是把這兩個公司的數(shù)相加嗎?
但是也不太對
你好,是的。對外的合并報表就是相加
但是這個也好像不太對
你好!你是覺得有什么問題