是的,可以做到不征稅收入,做納稅調(diào)增
老師您好,我們現(xiàn)在有兩筆補貼。一筆是600萬的設備專項資金,也有相關(guān)的文件報告。這是不是屬于不征稅收入。我們做賬時收錢時貸的遞延收益,然后每期按照設備折舊年限去沖遞延收益借:遞延收益10,貸:其他收益10。所得稅年報的時候是不是一增一減10? 還有一筆是土地補貼300萬沒有相關(guān)文件,是不是屬于征稅收入,我們做賬也是和上述處理一致,但是報年報的時候是不是,當年需要把300萬一次性做成收入交稅,然后以后也是一增一減?
老師好,我們是汽車4S汽貿(mào)有限公司,22年收到政府給的獎勵款,商務局發(fā)展專項資金和促消資金,和社保局的失業(yè)穩(wěn)崗補貼,22年一共收到31萬,這可以填在季報所得稅申報表里的“不征稅收入”里嗎?
老師,你好!我們2023年收到工科局的一筆專項補貼資金,我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報的時候是不是可以把他做到不征稅收入那里,納稅調(diào)減?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人,科里主管部門要求我們補交23年增值稅,(相應的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財務報表年報一一修改)我們原先沒達到起征點,現(xiàn)在要求我們達到起征點,我們得補20萬的主營業(yè)務。收入,請問原來因沒達到起征點,營業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在因有增值稅了,營業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證。現(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報表,后期在24年當期8月在做賬
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),2022年因為疫情,有部分收入做到2023年里,現(xiàn)在稅務局讓調(diào)過來,我調(diào)整企業(yè)所得說年報的時候,除了調(diào)整收入和成本,其他的需要調(diào)整唄
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級什么時候可以打印準考證
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務是推廣服務,幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項目,我要怎么公項目核算呢
納稅調(diào)減,發(fā)錯了上邊
好的,謝謝老師
不客氣的,工作順利