您好,您需要補充一下什么業(yè)務?
老師,年度為什么吧本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中呢,不做可不可以
老師,請問年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是只要結(jié)轉(zhuǎn)12月份的那個本年利潤吧
老師未分配利潤,期末減期初不是0嗎?那股權(quán)轉(zhuǎn)讓不需要做未分配利潤了吧
老師利潤分配未分配利潤是到12月才做相關(guān)科目吧,平月做到本年利潤之后就可以了是吧
請問老師,年末盈利轉(zhuǎn)到貸:未分配利潤就可以了吧,不需要做到應付股利吧
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
直接財務軟件結(jié)轉(zhuǎn)貸方利潤分配-未分配利潤就可以了嗎
您需要補充業(yè)務背景,您這半截話老師不清楚是啥情況?
還需要做提取法定盈余公積和應付股利這一步嗎
需要把完整的業(yè)務補清楚,補全一下,然后老師給你解答。
企業(yè)實現(xiàn)凈利潤就要計提法定盈余公積。
年末結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 我還需不需要做這一步盈利分配:借:利潤分配-提取法定盈余公積 (10%) 應付現(xiàn)金股利 貸:盈余公積-法定盈余公積 應付股利 再匯總:借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積 應付現(xiàn)金股利
你好,如果你需要計提盈余公積和分紅,那你這樣就是對的。
然后本年利潤要是原來在貸方,你這個結(jié)轉(zhuǎn)也是對的。
哦,也可以選擇不需要計提盈余公積和分紅,對嗎
達到注冊資本50%就可以不計提盈余公積了。 分紅是公司自己決定的。
那我先不分紅,計提盈余公積分錄該怎么做
借未分配利潤貸盈余公積。