你好;? 你是 轉(zhuǎn)讓股權(quán) ; 會看你未分配利潤金額來或者凈資產(chǎn)金額的;? ?你現(xiàn)在是要? 弄什么數(shù)據(jù)的?
老師 若是存在股息分配,那么期末的未分配利潤不等于期初+當(dāng)期的凈利潤嗎
老師,19年的報表,凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,20年的報表凈利潤加期初未分配利潤不等于年末未分配利潤,是錯那呢?
老師,19年的報表,凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,20年的報表凈利潤加期初未分配利潤不等于年末未分配利潤,是錯那呢?
調(diào)減去年的成本,動了未分配利潤,那未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計
老師 未分配利潤期初-89654691.38 本年累計凈利潤74986228.38 期末是-6617265.06不對吧 期末未分配利潤=期初+本年累計凈利潤 應(yīng)該是-89654691.38+74986228.38=-14668463對嗎老師
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
我今天去稅務(wù)局變更股權(quán),說是未分配利潤未分配,但是未分配利潤不是期末減期初余額為零嗎?為0怎么做分配?
你好 ;? 你負(fù)債表里面的未分配利潤哈; 你轉(zhuǎn)讓金額不合理; 就是看 期末的未分配利潤來考慮 報個稅的??