你好,可以的,沖紅10萬(wàn)減少收入

我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師,這個(gè)是不是可以這么說(shuō),就是比如哈,我賣出商品我也確認(rèn)收入并開了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),如果這時(shí)候我和買家商量好走私戶轉(zhuǎn)賬的話(比如剛好5萬(wàn)),那我實(shí)際上已經(jīng)收到了這筆款項(xiàng)(5萬(wàn)),但是呢我作為銷售方我的賬上依然掛著應(yīng)收賬款這筆業(yè)務(wù)(5萬(wàn)),那么過(guò)了半年我會(huì)計(jì)將這筆5萬(wàn)的業(yè)務(wù)給做了壞賬處理,等到過(guò)了1年之后是不是就能完全確認(rèn)為損失作為專項(xiàng)申報(bào)從而少繳納企業(yè)所得稅?。磕沁@樣作為銷售方是不是我就得了便宜呢
老師好,公司2020年12月開過(guò)100萬(wàn)發(fā)票,稅率3%,現(xiàn)在大家對(duì)賬,收到90萬(wàn),10萬(wàn)明確不給了,那財(cái)務(wù)這邊直接沖銷當(dāng)期收入,減少企業(yè)所得稅,還是計(jì)提壞賬損失,專項(xiàng)申報(bào)呢?這樣操作可以減少企業(yè)所得稅,那之前交過(guò)的增值稅現(xiàn)在是否可以再開紅字發(fā)票沖銷,現(xiàn)在稅率是6%了。
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬(wàn)是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問(wèn)題1:想問(wèn)下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)),這樣做對(duì)不對(duì)? 問(wèn)題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠?(因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠) 問(wèn)題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬(wàn)成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)有變,把異常缺的50萬(wàn)改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來(lái)沖減那暫估的50萬(wàn),這樣可以不?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,10月份幫朋友交了一個(gè)月社保,不給他發(fā)工資和報(bào)個(gè)稅,這賬怎么處理好呢?
老師好,我們有項(xiàng)目跨區(qū)域了,在當(dāng)?shù)卣?qǐng)的個(gè)人拉運(yùn)土方,我們可以讓這些個(gè)人去項(xiàng)目所在地開運(yùn)費(fèi)票嗎?
購(gòu)進(jìn)貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個(gè)錢怎么辦,那先上申報(bào)在發(fā)放這樣可以么,干過(guò)建筑勞務(wù)公司的老師回答,謝謝
我們公司是運(yùn)營(yíng)公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的
農(nóng)機(jī)銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會(huì)計(jì)列了一個(gè)清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),一般固定資產(chǎn)不得少對(duì)吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的拉級(jí)袋等,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),對(duì)吧老師,但經(jīng)辦人沒(méi)有盤點(diǎn),全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的,這個(gè)可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?


那稅率還是按原來(lái)的3%對(duì)嗎,然后增值稅也可以抵扣
當(dāng)時(shí)候是什么稅率就按什么稅率沖