你好!已經(jīng)抵扣了,就沒有辦法了!如果發(fā)票有錯(cuò)誤,開紅字發(fā)票即可!
你好,請(qǐng)教一下,今天老板拿來了18年11月份的專票三個(gè),我查了一下之前也么有抵扣,現(xiàn)在也抵扣不了,那現(xiàn)在這張票不抵扣能入成本嗎?這要怎么處理呢
請(qǐng)問老師,有一張專票抵扣了。但是現(xiàn)在發(fā)票原件和抵扣聯(lián)找不見了,怎么處理
請(qǐng)問有一張專票現(xiàn)在不能抵扣,但是上月已經(jīng)抵扣了,也入了成本現(xiàn)在該怎么處理
老師你好!去年11月有兩張票不能抵扣,但是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么操作呢
老師你好我本月已申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)對(duì)方有一張專票單位開錯(cuò)了,但這張票我已經(jīng)抵扣了,要紅沖重開,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請(qǐng)問合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請(qǐng)問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對(duì)賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗(yàn)收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
公司變更名稱怎么核名
是這張發(fā)票不能用,對(duì)方涉嫌走逃
你好,沖回吧,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
我現(xiàn)在沖回不了咋辦
你好!本月做會(huì)計(jì)分錄沖回呀!
具體分錄怎么做呀
比如材料票: 借:原材料 負(fù)數(shù)金額 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)金額 申報(bào)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填報(bào)到報(bào)表中,就可以了
那我更正上個(gè)月申報(bào)表的時(shí)候就要補(bǔ)交稅款嗎,還是我能在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候在做轉(zhuǎn)出
你好!不更正上月申報(bào)表,在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候做轉(zhuǎn)出