同學(xué),你好 嗯嗯,是的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 老師,我們現(xiàn)在企業(yè)所得稅的科目余額是0 ,如果辦理退稅的時(shí)候沒有做分錄,現(xiàn)在如果抵稅做你說的分錄的話,那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方就有余額 了
老師,就請(qǐng)教您一個(gè)問題。我多扣了別人個(gè)稅。返還時(shí),借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行。已經(jīng)這么做付了。 但是應(yīng)交稅費(fèi)貸方,沒減少還是那個(gè)數(shù) 我在做一筆什么分錄。借什么,待應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
老師您好,匯算清繳補(bǔ)繳了所得稅5000元,我當(dāng)時(shí)做 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 年末未分配利潤(rùn)金額 少 5000 這筆要調(diào)整嗎 還是 沒問題?
老師,2021年做2020年的匯算清繳時(shí)要補(bǔ)稅,我當(dāng)時(shí)做了借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行,就沒有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個(gè)借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,但是我沒做,我的未分配利潤(rùn)沒調(diào)整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調(diào)整嗎?
老師,我是一般納稅人,前年交的所得稅,未計(jì)提,直接交的所得稅,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 16000 貸方:銀行存款 16000,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)余額-16000,我今年調(diào)了一筆分錄,借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)16000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅16000,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)相差16000元,是還有做什么分錄嗎
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
還是說借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:未分配利潤(rùn)
為什么不能用營(yíng)業(yè)外收入呢
同學(xué),你好 你這個(gè)跨年了
第一個(gè)問題,只要跨年了,所有的收入和成本或費(fèi)用都要計(jì)入未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎?還有第二個(gè)問題是關(guān)于價(jià)稅分離這塊,如果沒有發(fā)票,我暫估,借:不含稅金額,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款。這樣可以吧,這樣成本和費(fèi)用都準(zhǔn)確,和對(duì)方的往來也準(zhǔn)確,然后等來發(fā)票認(rèn)證的話,再把待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅。
同學(xué),你好 1是的 2可以的
還有就是23年員工工傷,我們公司墊付了幾萬醫(yī)藥費(fèi),沒有報(bào)銷的部分,我今年計(jì)入什么科目。怎么做賬?
同學(xué),你好 有發(fā)票嗎??
有醫(yī)院的發(fā)票,報(bào)銷了一部分,還有一部分沒報(bào)銷了
同學(xué),你好 根據(jù)醫(yī)院的發(fā)票,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
這是23年發(fā)生的工傷,其中第一個(gè)人沒申請(qǐng)下來工傷,一分錢沒報(bào),第二個(gè)人是報(bào)了一部分醫(yī)藥費(fèi),一部分沒報(bào),如果第二個(gè)人報(bào)下來的這部分發(fā)生在24年,我是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。第一個(gè)人一分錢沒報(bào),23年我也沒計(jì)入費(fèi)用里面,那今年還是繼續(xù)計(jì)入管理費(fèi)用還是未分配利潤(rùn)
同學(xué),你好 發(fā)生的時(shí)候,23年計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
我23年沒計(jì)入費(fèi)用,而且第二個(gè)人的醫(yī)藥費(fèi)是今年1月份才報(bào)銷來的,這兩個(gè)人我應(yīng)該怎么記賬?
同學(xué),你好 那就計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
工傷沒報(bào)銷下來的這個(gè)人,我們23年墊付的錢都計(jì)入未分配里面,今年如果跟我們要賠償,那這個(gè)賠償款我計(jì)入什么科目
同學(xué),你好 你不是墊付了,還賠償什么?
因?yàn)槟X出血后導(dǎo)致生活不能自理,不能來工作了,后期我們公司可能會(huì)賠償部分金額
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-一次性賠償 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款