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老師您好,請(qǐng)問我現(xiàn)在調(diào)平23年應(yīng)交個(gè)稅貸方余額,當(dāng)時(shí)多給員工扣除了,現(xiàn)在員工離職了沒法返還,我借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:未分配利潤(rùn)嗎?

2024-02-22 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 13:30

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 13:31

還是說借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-02-22 13:33

借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:未分配利潤(rùn)

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 13:33

為什么不能用營(yíng)業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2024-02-22 13:34

同學(xué),你好 你這個(gè)跨年了

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 13:36

第一個(gè)問題,只要跨年了,所有的收入和成本或費(fèi)用都要計(jì)入未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎?還有第二個(gè)問題是關(guān)于價(jià)稅分離這塊,如果沒有發(fā)票,我暫估,借:不含稅金額,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款。這樣可以吧,這樣成本和費(fèi)用都準(zhǔn)確,和對(duì)方的往來也準(zhǔn)確,然后等來發(fā)票認(rèn)證的話,再把待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 13:36

同學(xué),你好 1是的 2可以的

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 14:00

還有就是23年員工工傷,我們公司墊付了幾萬醫(yī)藥費(fèi),沒有報(bào)銷的部分,我今年計(jì)入什么科目。怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 14:01

同學(xué),你好 有發(fā)票嗎??

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 14:02

有醫(yī)院的發(fā)票,報(bào)銷了一部分,還有一部分沒報(bào)銷了

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齊紅老師 解答 2024-02-22 14:03

同學(xué),你好 根據(jù)醫(yī)院的發(fā)票,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 14:54

這是23年發(fā)生的工傷,其中第一個(gè)人沒申請(qǐng)下來工傷,一分錢沒報(bào),第二個(gè)人是報(bào)了一部分醫(yī)藥費(fèi),一部分沒報(bào),如果第二個(gè)人報(bào)下來的這部分發(fā)生在24年,我是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。第一個(gè)人一分錢沒報(bào),23年我也沒計(jì)入費(fèi)用里面,那今年還是繼續(xù)計(jì)入管理費(fèi)用還是未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-02-22 14:55

同學(xué),你好 發(fā)生的時(shí)候,23年計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 14:58

我23年沒計(jì)入費(fèi)用,而且第二個(gè)人的醫(yī)藥費(fèi)是今年1月份才報(bào)銷來的,這兩個(gè)人我應(yīng)該怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 14:59

同學(xué),你好 那就計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 15:07

工傷沒報(bào)銷下來的這個(gè)人,我們23年墊付的錢都計(jì)入未分配里面,今年如果跟我們要賠償,那這個(gè)賠償款我計(jì)入什么科目

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:08

同學(xué),你好 你不是墊付了,還賠償什么?

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 15:37

因?yàn)槟X出血后導(dǎo)致生活不能自理,不能來工作了,后期我們公司可能會(huì)賠償部分金額

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:38

同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-一次性賠償 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-02-22
你好,貸營(yíng)業(yè)外收入就可以
2021-04-08
你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-01-14
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-06-02
您好。標(biāo)準(zhǔn)是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),借:以前年度損益調(diào)整(紅字);貸:以前年度損益調(diào)整(紅字),借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)(紅字)
2022-06-14
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