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老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做?取得抵扣時,借:管理費用—修理費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款

2024-02-21 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-21 17:35

直接做不抵扣勾選,不體現(xiàn)進(jìn)項稅

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快賬用戶3931 追問 2024-02-21 17:36

之前月份已抵扣了

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齊紅老師 解答 2024-02-21 17:38

那么進(jìn)項轉(zhuǎn)出到管理費用就是

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快賬用戶3931 追問 2024-02-21 17:40

借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 17:41

是滴,就是那樣做的

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直接做不抵扣勾選,不體現(xiàn)進(jìn)項稅
2024-02-21
借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-10-21
你好不對,借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,進(jìn)項稅額,貸其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費, 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-16
您好,因為每月末都要把 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,跟我們的進(jìn)項稅和銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023-10-24
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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