根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,全部都做收入,因為你這個完成了,已經(jīng)借應(yīng)收賬款, 銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
老師我公司簽訂法律顧問合同,服務(wù)期限3年,合同金額3.6萬元,簽訂合同公司支付全部貨款3.6萬元 1.遇到問題(權(quán)責(zé)發(fā)生制,按月確認費用) 借:預(yù)付賬款3.6(未實行新的收入準則) 貸:銀行存款3.6 如果甲方一次開票3.6萬 借:管理費用-法律服務(wù)費3.6 貸:預(yù)付賬款3.6 上訴直接全部走當月?lián)p益合不合理?,如不合理,會計分錄怎么做
老師,我們給會計公司付款付一年的,然后保險公司給我們開了發(fā)票,我在當月全入成本了,后期我們?nèi)藛T減少,保險公司給我們退費,但是沒有紅沖發(fā)票,后期我們增人先打款后開發(fā)票,我付款和收到退款的時候錢都記到了預(yù)付賬款里,現(xiàn)在和保險公司業(yè)務(wù)終止了,預(yù)付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
企業(yè)簽訂了采購合同,合同約定質(zhì)保期5年,質(zhì)保期需要免費更換破損家具以及每年保養(yǎng)家具,收到預(yù)付款時開具了全額發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?要全部入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師你好,想問下我們公司要進一批月餅做銷售,合同總價款6萬,先支付30%貨款,等下個月貨款全收齊后付尾款,對方發(fā)票已經(jīng)開過來了,那我要怎么賬務(wù)處理?
老師好,我公司當時買入一個大型設(shè)備,因為款項沒全部支付,我當時按照合同金額做了價稅分離然后暫估入賬,次月按照暫估金額開始計提折舊,現(xiàn)在我拿到全部發(fā)票發(fā)現(xiàn)我暫估的設(shè)備金額多了0.17元,導(dǎo)致長期應(yīng)付款也多出0.17元,這個應(yīng)該怎么處理呢
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
還沒供貨
沒供貨之前就開了全額發(fā)票
借應(yīng)收賬款、 銀行存款, 貸預(yù)收賬款、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值。
開了票,還沒收錢的時候呢
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收賬款, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
這樣的話,應(yīng)收賬款就剩稅額的那部分金額了?
你好是的是的,是的。
那很奇怪呀
因為你單位沒有提供貨物服務(wù),人家不欠你的錢。