您好,等于說,這個后期,又開票了是把
老師,要求在帳上體現(xiàn)每個月預付的稅款,實際扣除后,剩下的累積下個月計算出的稅款問對方公司先支付過來。這個怎么體現(xiàn)?舉例:對方公司欠我們貨款還沒付,先支付了10萬給我們繳納稅款,實際我們交了6萬,下個月還需要交20萬,問對方打款14萬,這些和對方欠我們的貨款如何在賬上分開體現(xiàn)。請老師告知具體會計處理
10月份我公司和客戶公司有份水泵設備的購銷合同,我是供貨方,總價20萬。付款條款為預付款30%,貨到一個月付清。 現(xiàn)30%的預付款我已經開了13個點的專票,并且6萬塊公對公到賬了,剩下的70%款子客戶說不開發(fā)票了,要現(xiàn)金付,不走公賬!怎么現(xiàn)金付是可行的?客戶直接個人轉賬給我個人可以嗎?原合同要做更改嗎?
供應商這個月送貨款是100萬,按合同約定我們按0.75的比例付款,剩下的等全部送貨完成后結算,那這個具體要怎么做賬務處理,對方發(fā)票也是按75萬開過來的。建筑行業(yè)處理過的回答一下,亂七八糟的這種人別過來
老師請教個問題,我們現(xiàn)在需要做個取水證辦理的水評價文件,然后合同簽完了。對方全款發(fā)票已經開號了15.萬,我現(xiàn)在已經做好首付款1萬的支出單,但是估計下個月才會付款這1萬首款,那我壓到下個月再做賬呢,還是現(xiàn)在就應該做呢 借:長期待攤費用-開辦費-水評價文件 貸:應付賬款-***公司 這樣對嗎?
老師你好,想問下我們公司要進一批月餅做銷售,合同總價款6萬,先支付30%貨款,等下個月貨款全收齊后付尾款,對方發(fā)票已經開過來了,那我要怎么賬務處理?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調到9000了,他的公積金要往上調嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內帳產品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結轉增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
票已經開給我們了,6萬
借 原材料 6? 貸 銀行的存款 6*30%=1.8? 應付賬款? 差額
你好,賬務處理是不是 先做付款憑證 借:預付賬款30% 貸:銀行存款30% 月底做轉賬憑證(暫估) 下個月做付款憑證
嗯對是這個意思的哈
老師,那你的會計分錄跟我不一樣。 那我是做預付賬款,還是一次性的做原材料?
可以先做預付,后期再結轉
那老師,這個預付賬款,下個月怎么沖平,晚會計分錄不會寫
預付賬款,用材料沖銷