你好,你這個(gè)借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬就可以了。
老師好,我們六月份計(jì)提的工資比實(shí)際發(fā)放的工資少,比如,計(jì)提的是十萬(wàn),實(shí)際發(fā)放了十二萬(wàn),少了兩萬(wàn),而申報(bào)個(gè)稅又是按計(jì)提的十萬(wàn)報(bào)的,這要不要緊?可不可以把少計(jì)提的那兩萬(wàn)在以后的月份補(bǔ)提?
老師請(qǐng)問(wèn)下,假如我上年12月的工資少計(jì)提了1萬(wàn),本年1月實(shí)際發(fā)放后要如何處理這1萬(wàn)何差額?
老師,我6月以前的賬都是當(dāng)月計(jì)提了上月工資,發(fā)放也是上月的,個(gè)稅申報(bào)我就按實(shí)際收到的工資來(lái)申報(bào),工資設(shè)計(jì)個(gè)稅和社保,也現(xiàn)在想在6月調(diào)整回來(lái),調(diào)整為當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月,發(fā)放上月,如何調(diào)整
當(dāng)月計(jì)提了應(yīng)付薪酬,等到下個(gè)月發(fā)工資時(shí),實(shí)際少了些,如何調(diào)整才能平賬
計(jì)提上月工資5萬(wàn),后面發(fā)現(xiàn)工資計(jì)算少了一千五,實(shí)際發(fā)放51500,少計(jì)提1500,如何在本月調(diào)整
老師請(qǐng)問(wèn)下租的場(chǎng)地用來(lái)建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開(kāi)發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒(méi)有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)問(wèn)為啥減120
老師請(qǐng)問(wèn)下綜合體的店面租給商戶,以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開(kāi)票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開(kāi)了免稅,這個(gè)是去年開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開(kāi)的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開(kāi)票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
補(bǔ)計(jì)提工資1500?附件就是工資冊(cè)
你好,是的,就是這樣子。