你好 可以補計提,但是個稅申報應(yīng)該按照實際發(fā)放金額申報
老師好,我們六月份計提的工資比實際發(fā)放的工資少,比如,計提的是十萬,實際發(fā)放了十二萬,少了兩萬,而申報個稅又是按計提的十萬報的,這要不要緊?可不可以把少計提的那兩萬在以后的月份補提?
個稅問題?我們10月20日發(fā)放員工8月份工資20萬,11月15日之前個稅申報,應(yīng)該申報8月份工資20萬對嗎?10月份計提工資10萬元,這個不用去管,等發(fā)放以后,在申報,老師對嗎?每月做賬必須得計提當(dāng)月工資嗎?如未計提,可否下個月做賬的時候,兩個月同時計提
老師好,不能理解這個暫估固定資產(chǎn)計提折舊;暫估的固定資產(chǎn)的計提折舊;,比如說我之前預(yù)估固定資產(chǎn)值100萬,按100萬來計提十年的話,那我每個月計提了0.834萬/月,假設(shè)已經(jīng)計提了3個月,但是呢,實際入賬金額是130萬,前3個月計提的金額不管,那后面每個月該計提多少錢一個月呢,謝謝。
老師我們23年計提工資年終獎100萬,實際只發(fā)放了50萬,那我今年24年匯算審計都結(jié)束了,6月是不是要沖銷23年計提的費用100萬,入以前年度損益調(diào)整,然后計提50萬23年度的計提,然后24年度發(fā)放實際發(fā)放
老師,我們12月申報11月的工資,本來申報的是1000,也是按著10000交個稅,后來過了申報期,20號了發(fā)現(xiàn)少申報了5000的,實際應(yīng)該是15000,那我應(yīng)該按著申報表的1萬還是實際的1.5萬做憑證啊,而且我們是不先計提工資,都是實際發(fā)放時候再計提并發(fā)放
民間非營利組織會計制度:購買了打印機配件550元“打印機定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時,視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認繳制未實繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實收資本這塊還需要交稅嗎
那能不能把少申報那兩萬加到七月份的工資里面申報呢?
你好,只是有可能會產(chǎn)生滯納金,如果不用交個稅的沒有問題的
不用交個稅的。七月份補計提的話,又跟當(dāng)月實際發(fā)放的工資不一致了哦,有沒有問題呢?
你好,沒有問題,累計數(shù)一致了,本來就應(yīng)該這樣的
明白了,謝謝老師的解答!
不客氣,祝你幸福,請為我五星好評,謝謝