那個(gè)只能計(jì)入以前年度損益調(diào)整
老師好,2024年開具的發(fā)票可以在2025年入賬嗎?謝謝!
老師你好,收到的工程材料發(fā)票。還沒有認(rèn)證。2024年11月開的票,能在2025年入賬嗎?
老師您好,請(qǐng)問2025年1月份的費(fèi)用發(fā)票,和2024年12月份的費(fèi)用發(fā)票一起報(bào)銷了,入賬在2024年12月份可以嗎?
2024年已結(jié)完賬,但是2024-2025的取暖費(fèi)沒有交,也沒有收到發(fā)票,可以在收到發(fā)票后再做管理費(fèi)用嗎?
老師,我想問下,2024年計(jì)提了工資,但是沒有發(fā)放,個(gè)稅也沒有申報(bào),但是在2025年5.31日匯算之前發(fā)了,可以在2024年所得稅匯算時(shí)稅前扣除么?
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過(guò)30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來(lái)嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請(qǐng)問在建期間購(gòu)買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
怎么做這筆分錄
?借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,我是成本發(fā)票在2024年收到了,2025年才發(fā)現(xiàn)有多的成本發(fā)票這樣的分錄怎么做
你現(xiàn)在做上年的成本都是一樣的做分錄的哈。
老師,可以給我寫個(gè)嗎?跨年了不知道怎么錄
我前邊給出的就是跨年的分錄哈
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
這個(gè)?以前年度損益調(diào)整就是代替了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
是的,以前年度損益調(diào)整替代當(dāng)年應(yīng)該做的損益科目
那在報(bào)稅時(shí)以前損益調(diào)整填到哪?直接填入成本嗎
你要修改上年的報(bào)表,再做匯算,
我要改2024年的報(bào)表嗎
是的,要稅前扣除,就要視同24年正常做了成本,然后做報(bào)表,匯算
那這樣我在2025年還可以正常抵扣我們成本嗎,因?yàn)槲覀兪遣铑~征稅,我可以用25年的沖入沖抵24年的成本嗎
只能在24年抵成本的,就是修改24年的報(bào)表,做匯算
好的,可不可以直接做到2025年的成本,不做損益調(diào)整
那個(gè)就沒法抵扣成本了,要做納稅調(diào)增的
做到2025年的成本不能抵扣2025的嗎
是的,因?yàn)樽鲑~是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,你24年的成本做到了25年不是25年的成本,就不能扣除