同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
收到退回17年企業(yè)所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個(gè)分錄可以合成一筆分錄嗎?
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,涉及資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款年初數(shù)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)要不要調(diào)整呢?怎么調(diào)?謝謝
以前費(fèi)用計(jì)入今年,以前年度損益科目可以貸方藍(lán)字嗎?還是計(jì)入借方紅字,可以直接借以前年度損益調(diào)整貸銀行,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整貸方藍(lán)字還是借方紅字
22年應(yīng)該做管理費(fèi)用的。做成其他應(yīng)付款了,23年調(diào)整,借以前年度調(diào)整損益貸其他應(yīng)付款。借利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益對(duì)嗎
老師好 我想請(qǐng)問什么叫其他外部憑證?都有哪些外部憑證呢?另外想問下,這里的無發(fā)票是什么情況下會(huì)發(fā)生?
請(qǐng)問老師,無紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證???
收到后道加工費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做進(jìn)哪里?
老師,買的空調(diào), 1800/臺(tái),可以入固定資產(chǎn)的嗎
老師,你好,請(qǐng)問生產(chǎn)型的工廠,用什么財(cái)務(wù)軟件比較好?
老師 一般人這個(gè)月銷項(xiàng)稅額9500 進(jìn)項(xiàng)稅額6500 留抵6500,賬務(wù)處理是?
我們公司給一個(gè)個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)款備注資本金注入,但是個(gè)體也是我們老板的這要如何做賬?
老師轉(zhuǎn)投資款,協(xié)議不是我簽的,我備注寫什么對(duì)我有利?
3月份資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,后面報(bào)表都是平的,只是7月發(fā)現(xiàn)與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,是否需要修改以前的報(bào)表,還是只需要在下個(gè)月把賬平一下
老師好,老板是三家小規(guī)模和一家個(gè)體的法人,如果個(gè)體給小規(guī)模開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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