你好你這個(gè)手續(xù)費(fèi)之前有入賬了嗎?
老師,你好: 我想問下,我們2022年12月份做了銀行手續(xù)費(fèi)對(duì)的分錄: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,2024年費(fèi)用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個(gè)費(fèi)用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費(fèi)用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
23年發(fā)生的銀行手續(xù)費(fèi),2024年才開具專票出來,請(qǐng)問怎樣入賬?專票2024年1月才能抵扣,那么,我2023年發(fā)生的費(fèi)用,我的發(fā)票怎么附上,才能企業(yè)所得稅稅前扣除?
老師下午好,老師2023年銀行付款手續(xù)費(fèi)1000元,沒有開具發(fā)票,只是根據(jù)銀行回單入賬,2024年1月才開具的增值稅專票,請(qǐng)問怎么做賬?
老師2024年二月份我收到了2024年二月開票日期的2023年銀行扣手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票1400元,這個(gè)怎么做分錄?
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時(shí),投資者要求的必要收益率也會(huì)隨之上升,進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯(cuò)誤
老師這道題合并報(bào)表應(yīng)確認(rèn)的投資收益是-4450嗎?想問一下合報(bào)的調(diào)整分錄
今天剛考了會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法,也報(bào)了9月份中級(jí)三科,剩下這點(diǎn)時(shí)間怎么備考效率最快
2023年已經(jīng)入賬
直接做借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
只是用銀行回單入賬,沒有發(fā)票
你好,你現(xiàn)在等于就只是這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅,你想抵扣,對(duì)不對(duì)?
前期沒有發(fā)票回單做賬,現(xiàn)在發(fā)票來了,專票,進(jìn)項(xiàng)得抵扣呀!
你好!這個(gè)你可以紅字沖減之前的分錄,然后按發(fā)票重新做
分錄怎么做
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整