新年好,如果這筆錢是客戶那邊付, 是對(duì)方代付,還是就是對(duì)方承擔(dān)了這個(gè)支出呢??
甲銷售給乙貨物的同時(shí),給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來(lái)乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對(duì)吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
客戶打貨款的時(shí)候多付了100元,這個(gè)代收的100元我們要付給司機(jī)運(yùn)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?(運(yùn)費(fèi)發(fā)生的時(shí)候,借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-司機(jī) 付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候 其他應(yīng)付款借100 貸 銀行存款100)
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運(yùn)費(fèi)3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運(yùn)費(fèi) 3000 這樣嗎? 要是我把海運(yùn)費(fèi)做成銷售費(fèi)用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 3000 付海運(yùn)費(fèi)時(shí) 借 銀行存款 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 這樣好像不對(duì)了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
老師,我們一年的運(yùn)輸費(fèi)啊,部分發(fā)票是年底一次性到,之前運(yùn)費(fèi)是員工墊付以報(bào)銷的方式,做借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,年底回來(lái)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,又做了一筆,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款。知道做錯(cuò)了,我這怎么改?
老師,貨拉拉運(yùn)輸費(fèi)員工墊付:借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)432 貸其他應(yīng)付款-XX 432 支付給員工運(yùn)輸費(fèi):借;其他應(yīng)付款-XX 432 貸銀行存款432 那如果這筆錢是客戶那邊付呢,我們收到客戶的款怎么做分錄
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)做賬分錄
老師,我們開重復(fù)發(fā)票12萬(wàn),結(jié)果對(duì)方認(rèn)證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒(méi)有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒(méi)做!
老師,請(qǐng)問(wèn)如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報(bào)表?
老師,24年工資多計(jì)提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生額4萬(wàn),這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對(duì)嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬(wàn)。當(dāng)時(shí)這個(gè)工程做了差這點(diǎn)沒(méi)做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個(gè)掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應(yīng)該按市場(chǎng)同類房屋價(jià)格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說(shuō)回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實(shí)收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因?yàn)槭宅F(xiàn)金稅局不認(rèn)
目前是我們公司先支付的貨拉拉,后邊客戶連貨款一起支付給我們
你好 銷售(包括運(yùn)費(fèi)) 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款 收到客戶的款? 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
前面我做的分錄對(duì)的吧,后邊在這樣做就對(duì)了是吧
你好,如果是兩種不同的情況 第一種情況,是按你那樣做分錄 第二種情況,應(yīng)當(dāng)按我回復(fù)的這樣做分錄
第一種情況不用再?zèng)_減了吧
你好,你是指沖減什么呢??
第一種情況是我們公司墊付的,而實(shí)際應(yīng)該是客戶支付這筆運(yùn)輸費(fèi)
你好,我們公司墊付的,而實(shí)際應(yīng)該是客戶支付這筆運(yùn)輸費(fèi) 銷售(包括運(yùn)費(fèi))時(shí)候的分錄是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款 收到客戶的款 的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
是的,這個(gè)是客戶支付給我們運(yùn)輸費(fèi),或者是我們收到客戶的運(yùn)輸費(fèi),沖減的,第一種情況呢,是我們墊付的,
你好 員工墊付(最終由單位負(fù)擔(dān)) 借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 公司墊付的,而實(shí)際應(yīng)該是客戶支付這筆運(yùn)輸費(fèi) 銷售(包括運(yùn)費(fèi))時(shí)候的分錄是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款 收到客戶的款 的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
好的老師,我明白了,剛才我自己迷糊了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。