把不該抵扣的進項做進項轉(zhuǎn)出附表2
老師 請問我們這個月認證了一筆進項稅 但是不申報抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進項稅額明細填申報抵扣進項還是待抵扣進項稅呢 我選的待抵扣進項稅 但是一申報后會產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
老師 一般納稅人 建筑公司 7月份的銷售收入只有簡易征收入開的普票,7月份取的進項是小規(guī)模3%的進項票,在抵扣系統(tǒng)能抵扣,但是在申報的時候怎么抵扣不了,留在了期末留底
老師,一月份剛升的一般納稅人,我今天才操作 1 月份 勾選抵扣,有 6800 多,可是我要申報納稅的時候進項發(fā)票為 0, 是不是勾選抵扣得上個月勾選,這個月勾選只能是 2 月份才抵扣?時間是不是太晚了?
老師,你好。我們是一般納稅人簡易征收,不能進項抵扣,我上個月不知道全部勾選了進項抵扣。這個月申報的時候申報頁面上期留抵稅額就有數(shù)據(jù)。我應(yīng)該是怎么處理呢?
老師,我們是一般納稅人,二月系統(tǒng)開票稅款是4238.15,有可以勾選抵扣稅兩筆,8256.和11359.62。我申報二月的時候應(yīng)該怎么勾選這個進項抵扣呢?
我們公司在重慶,但是勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票是無錫那邊的,我要對方提供些什么來證明無錫的這個公司是沒有問題呀,老師
付勞務(wù)公司下員工工資,勞務(wù)公司多開給我們2萬勞務(wù)費發(fā)票,不紅沖重開,直接抵減下月勞務(wù)費發(fā)票的話,賬務(wù)上怎么記,要在摘要里寫多開2萬發(fā)票抵減下月勞務(wù)費,然后下月付勞務(wù)費摘要寫上月發(fā)票金額抵減此次2萬發(fā)票金額嗎,感覺好復(fù)雜亂了,怎么做比較好
請問下老師,我這有個建筑公司,這個月開的是6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票 ,進項抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購入材料的13%進項能用嗎?
老師,通行費普通發(fā)票,左上角有通行費字樣,稅率欄顯示3%的稅率,這樣的發(fā)票可以抵進項稅額嗎。
老師好:請問賬本每本繳印花稅5元是什么時候取銷的?
請問下7月工資本身8月發(fā),到9月初才發(fā),那報7月的時候需要報稅嗎
老師,現(xiàn)在報增值稅,電子火車票都要勾選認證了嗎?不是直接填在表2了?
老師你好 我們和越南的客戶做交易 他怎么把款付給我們比較合適啊 不想讓他們通過第三方機構(gòu)了,因為第三方機構(gòu)的錢不干凈
轉(zhuǎn)出未交增值稅是用銷項和進項余額還是本期發(fā)生額?因為上月有留抵,所以上月沒有轉(zhuǎn)出,所以這個月轉(zhuǎn)出的話 就不知道用余額還是發(fā)生額了
老師,問下,之前有個公司個稅都是0申報,都是報法人名字,現(xiàn)在法人名字變了,個稅申報名字不變可以嗎?
老師,應(yīng)該填在那一欄呢
主表上期留低稅額有這個數(shù)
就是填第17行,簡易計誰