同學你好,嚴格來說,對方開紅沖,讓后你們再重開。 實際中,如果不是上市公司,不會被審計的話,稅局對這種錯誤不太關注,而且有合同在,其實問題不大。
老師,我有一個這樣的問題,公司1月份收到的專票,嗯,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)地址有點問題,已經(jīng)認證抵扣了,是不是3月份的時候還可以還給對方在系統(tǒng)里面開紅字信息就好了
老師,今天才發(fā)現(xiàn)1月份開的稅票其中有一項稅率錯了,(正確:13%,錯誤:9%),對方已經(jīng)認證了,這個我應該怎么處理?
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進項稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,我開具信息表,讓對方開紅字發(fā)票,請問,應該怎么進行賬務處理?
您好老師,我想問一下,我給對方9月份開了張專票,對方現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在10月份我正對這張發(fā)票不能開具紅票吧
老師,請問下,去年公司支付一筆辦公用品,沒注意對方當時開了普票,也已經(jīng)入賬。今年1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題退回給對方了,對方重新開具了專票。這個怎么調(diào)整呢?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關?謝謝
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那就不管了,其他沒錯,就是地址錯了
嗯嗯,沒問題的,同學
謝謝老師?
同學不用客氣,有問題我們再交流