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老師,我公司有職工誤轉(zhuǎn)了2000元進(jìn)入公司賬戶,已全額退回,另產(chǎn)生了3元的轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),請問我如下分錄正確嗎? 收到時(shí):借:銀行存款2000,貸:其他應(yīng)付款2000 退回時(shí):借:其他應(yīng)付款2000,貸:銀行存款2000 請問3元的手續(xù)費(fèi)如何處理呀,謝謝老師

2024-02-20 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-20 15:58

你好,同學(xué) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款

頭像
快賬用戶8885 追問 2024-02-20 16:00

好的謝謝老師,我還以為需要計(jì)入營業(yè)外支出呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-20 16:00

財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),這個(gè)科目

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你好,同學(xué) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款
2024-02-20
你好,你的兩個(gè)分錄都是對的,沒問題
2022-07-23
計(jì)提社保公司部分? 借:管理費(fèi)用-社保? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸:其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸:銀行存款
2024-06-07
您好,借:管理費(fèi)用2500 其他應(yīng)收款2000,貸:銀行4500
2024-06-07
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入。
2021-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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