同學你好 1.每季度從基本戶上繳工會經(jīng)費: 當基金會從基本戶上繳工會經(jīng)費時,這通常被視為對工會的捐贈或資助。因此,會計分錄如下: 借:其他應付款 - 工會經(jīng)費 貸:銀行存款 - 基本戶 這里,“其他應付款 - 工會經(jīng)費”表示基金會應付給工會的經(jīng)費,“銀行存款 - 基本戶”表示從基本戶中支出的資金。 2.?收到工會返還的部分: 如果工會返還了一部分經(jīng)費給基金會,這可能是因為工會經(jīng)費有結(jié)余或其他原因。此時的會計分錄為: 借:銀行存款 - 基本戶 貸:其他應收款 - 工會經(jīng)費返還 “其他應收款 - 工會經(jīng)費返還”表示基金會應收到的工會經(jīng)費返還金額,“銀行存款 - 基本戶”表示收到的資金。 3.?返還的錢要從基本戶轉(zhuǎn)入到工會賬戶: 當基金會將收到的工會經(jīng)費返還從基本戶轉(zhuǎn)入到工會賬戶時,會計分錄如下: 借:其他應收款 - 工會經(jīng)費返還 貸:銀行存款 - 工會賬戶 “銀行存款 - 工會賬戶”表示工會賬戶中的資金增加,“其他應收款 - 工會經(jīng)費返還”表示該筆資金的來源。
事業(yè)單位的工會經(jīng)費其中40%要上繳到區(qū)總工會,60%從單位基本戶下?lián)艿絾挝还?,之前職工每個月按工資的0.5%的工會會費是記到了其他應付款,請問這些會計分錄分別要怎么做呢?
老師,我們成立工會了,按2%每月繳納,現(xiàn)在全額返還了,繳納時做管理費用了,收到返還的錢我怎么做分錄也,返到工會專戶了,還有后續(xù)支出怎么處理呢
老師,你好,有一筆撫恤金由養(yǎng)老中心轉(zhuǎn)到我單位基本戶上,發(fā)放的時候也應該從基本戶發(fā)放,但出納從零余額賬戶支付了。本來基本戶收的時候財務掛一個其他應付款,支的時候沖一個其他應付款就行了,不用做預算會計,現(xiàn)在從零余額賬戶支了,收到這筆錢和支出這筆錢的時候財務會計和預算會計應該分別怎么做賬???
老師,請問下現(xiàn)在的工會經(jīng)費返還是稅務局按繳納的金額返還嗎?我們單獨設(shè)立了工會賬戶,正常的工會經(jīng)費計提是在公司基本賬戶計提繳納工會經(jīng)費,繳納給稅務局后,怎么在工會的賬套里體現(xiàn)出來呢? 另外我公司有勞務派遣人員,是勞務公司發(fā)放工資,但工會部分他們的工會部分該怎么做賬呢?請老師指點,謝謝
我單位屬于基金會,所有費用支出都是放其他應付款里面支出的。現(xiàn)在新成立工會,每季度要從基本戶上繳一次工會經(jīng)費怎么做會計分錄?收到工會返還的部分怎么做會計分錄?返還的錢要從基本戶轉(zhuǎn)入到工會賬戶怎么做會計分錄?
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
上交工會經(jīng)費時因為是稅務代扣,只能從基本戶交,返還的部分必須要從基本戶轉(zhuǎn)到工會賬戶,我這樣說對嗎老師?
對的 是這樣操作的
我們單位之前沒有工會賬戶,我做的分錄是:先計提:借其他應付款-其他貸:其他應付款-工會經(jīng)費。上交經(jīng)費時:借:其他應付款-工會經(jīng)費,貸:銀行存款。我這樣做對嗎老師?
同學你好 可以這樣做的
然后收到稅務返還部分經(jīng)費時:借銀行存款,貸:其他應付款工會經(jīng)費。把返還的工會經(jīng)費轉(zhuǎn)入工會賬戶:借其他應付款-工會經(jīng)費,貸:銀行存款?;緫暨@樣做賬對嗎?
同學你好 對的是這樣的
那我做的和老師說的不一樣,老師你說收到工會返還經(jīng)費的時候,貸是放其他應收款,我放的其他應付款,是哪個對呢?
都可以的,最后平了就可以