借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
請問,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,因?qū)Ψ焦酒飘a(chǎn)我司收到的服務(wù)類發(fā)票(已抵扣)稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么寫呢
因供應(yīng)商被列為風(fēng)險納稅人,開出的發(fā)票當(dāng)時抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問這個稅金轉(zhuǎn)出后,變成我司要補(bǔ)交稅了,是這意思嗎?
供應(yīng)商開的加工費(fèi)發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,因他被列為風(fēng)險納稅人,稅務(wù)要求我司做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
以前年度收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于對方公司被列為風(fēng)險納稅人,稅務(wù)要求我司將那筆抵扣過的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問這個分錄應(yīng)該怎么做
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出到未交增值稅就結(jié)束了是吧
然后需要交稅,期末。借未交增值稅,待轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后然后就是交稅的分錄。借未交增值稅貸銀行存款。