借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,之前的帳套一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在12月份了,我想結(jié)轉(zhuǎn)的話,需要怎么樣做呢?本年利潤在借方
老師好,我是房產(chǎn)公司的,18年接手的會計,從2018年到2021年,年末沒都將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配一未分配利潤科目,現(xiàn)在該怎么辦?4月份將之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
老師,之前我做了一筆以前年度損益調(diào)整在貸方,然后也期末結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年利潤余額和利潤表的余額相差這個數(shù)字,我現(xiàn)在要怎么操作啊,
你好 老師 我們公司之前轉(zhuǎn)讓過來本年利潤借方余額有5481825.66 然后之前的會計只結(jié)轉(zhuǎn)了他接手那一年開始的本年利潤 那現(xiàn)在我要怎么處理之前借方的余額呢
老師你好,我新接了一家公司的賬,之前的會計發(fā)的科目余額表上的未分配利潤借方余額:11441.96,我們老板又新買了一個軟件,錄完之后沒有未分配利潤,只有本年利潤的這個科目,我新建賬套是話把未分配利潤的這個借方余額應(yīng)該填在那個科目里面合適?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?