同學你好 這個可以的
老師好,對于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認的時間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時間點,我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時間點確認收入,即使款項沒收到也要確認,增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對嗎?
一般納稅人,3月出口了一臺機器,開的形式發(fā)票,出口商品在什么時間確認收入呢?是否需要申報免稅增值稅收入?
老師,商貿(mào)公司,不能銷售小薇企業(yè)優(yōu)惠政策,所以繳納的企業(yè)所得稅有點多,現(xiàn)在是沒有錢,可以先不確認收入嗎?因為也有不開票收入。。但是不確人收入是不是成本也就不能結轉了么?
老師 你好 建筑企業(yè)收入不按照發(fā)票開具來確認企業(yè)所得稅,或者這樣子說,開具了發(fā)票,建筑行業(yè)企業(yè)所得稅納稅義務的時間點是。。。
老師 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)什么時間確認收入? 商貿(mào)企業(yè)(不開增值稅發(fā)票,只有形式發(fā)票) 按照結匯當天的時間確認收入可以不
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設計服務業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務類,不填貨物及勞務列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險? (業(yè)務已經(jīng)結束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
開了發(fā)票就可以做收入
我們這個主要是不需要開增值稅發(fā)票 就是以結匯當天的人民幣金額為時間節(jié)點 確認收入可以是吧
同學你好 這個可以的