可以把發(fā)票放在去年的,作為稅前扣除的依據(jù)
老師您好,請問一下,去年的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費發(fā)票今年才開出來,去年做帳時,每筆手續(xù)費都做到了財務(wù)費用里,那今年發(fā)票才到我手里,我應(yīng)該怎么做賬,手續(xù)費發(fā)票是專票,是借方紅字財務(wù)費用,借方藍(lán)字財務(wù)費用藍(lán)字+進(jìn)項么
老師,去年一整年的公戶銀行在今年5月份申請一次性開手續(xù)費增值稅專用發(fā)票。去年已入“財務(wù)費用-手續(xù)費”,現(xiàn)在拿到發(fā)票,6月份入賬,是要怎么做賬呢?企業(yè)所得稅匯算清繳的時候并沒有把這部分手續(xù)費開票的情況去做調(diào)整
請問老師去年的銀行手續(xù)費,今年才回發(fā)票怎么做賬呢?去年支出的時候直接走費用了。開回的還是專票,我不能把發(fā)票放在去年啊
請問今年收到了去年的銀行手續(xù)費的發(fā)票,發(fā)票時間是今年的,費用去年已經(jīng)在發(fā)生時做賬了,今年收到發(fā)票時怎么做賬?稅務(wù)上怎么處理?
老師好!銀行的手續(xù)費我一直做的那個財務(wù)費用沒有取得值稅專用發(fā)票,今年我去把去年的,前年的都去銀行開了專票,那我這帳怎么做調(diào)整?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
但是發(fā)票是專用發(fā)票,是今年2月份的日期
沒事的,做不抵扣勾選就是
但是我想要在今年抵扣呢
那么你勾選抵扣,沖減本年的手續(xù)費就行