是的,就是那樣子的
你好,我19年一整年的工資收入是45956.04,年終獎(jiǎng)是10050,在2020年的2月發(fā)放!在發(fā)放的時(shí)候,已經(jīng)扣了3%的稅,就是到我的賬戶的時(shí)候已經(jīng)是稅后金額了!然后到了這個(gè)月發(fā)工資,她又扣了一次全面一次性獎(jiǎng)金申報(bào),那這樣不等于扣了兩次稅嗎?這樣合理嗎
請(qǐng)問老師,我們這個(gè)月已經(jīng)完成去年底個(gè)稅申報(bào),并且把工資和績(jī)效一起綜合申報(bào)了,也交了稅,到時(shí)候年終匯算清繳的時(shí)候可以把績(jī)效單獨(dú)列出來放在一次性獎(jiǎng)金里面稅可以多退少補(bǔ)嗎?
不好意思,我已經(jīng)提交評(píng)價(jià)了,就是2月發(fā)的獎(jiǎng)金,這個(gè)已經(jīng)算到2024年里面的獎(jiǎng)金扣個(gè)稅了吧?就是要到2024年底匯算清交的時(shí)候再多退少補(bǔ)了吧?
有個(gè)員工2023年的年終獎(jiǎng),財(cái)務(wù)申報(bào)工資的時(shí)候是給他按的是全年一次性獎(jiǎng)金收入所得報(bào)的個(gè)稅。反正這部分年終獎(jiǎng)也交過稅了,假如說現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎(jiǎng)就不管就行了唄?就匯算清繳的時(shí)候收入不選年終獎(jiǎng),反正之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過稅了,這個(gè)就算年終獎(jiǎng)的單獨(dú)計(jì)稅,對(duì)吧?
老師你好,假如說我們公司2024年年底就是12月份的時(shí)候,嗯,假如說我們的收入是500,然后所有的費(fèi)用合起來是100,然后我們的這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就是400,對(duì)吧?嗯,然后嗯我們交了5%的這個(gè)企業(yè)所得稅,那就是嗯交了20 30,對(duì)吧?我們把這個(gè)稅款已經(jīng)交到這個(gè)嗯國(guó)家稅務(wù)局啦。然后就是我們?cè)卩艆R算2024年企業(yè)所得稅的時(shí)候,我不是還有1000塊錢的職工教育經(jīng)費(fèi)的剩余嗎?嗯,然后就是說嗯假如說我以這個(gè)2024年工資總額乘以8%算出來是呃準(zhǔn)許抵扣,假如說是100吧,那是不是嗯我在這個(gè)剩余的工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面調(diào)減100,嗯,調(diào)減100的話,是不是就意味著嗯我的這個(gè)費(fèi)用就是匯算的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用總數(shù)增加了100,就變成收入是500,然后費(fèi)用就是200了,這樣的話我們交稅,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是300,我們交稅的話是不是就應(yīng)該是15塊錢?那這樣的話是不是我們我就得退稅退五塊錢呢?
老師 我想問一下 一般納稅人的公司 如果再注冊(cè)個(gè)分公司 分公司稅務(wù)登記能注冊(cè)成小規(guī)模納稅人嗎
2020-2024年預(yù)提廠租100萬,借:費(fèi)用100 貸:其他應(yīng)付款廠租100,這些預(yù)提費(fèi)用沒有開票付款,2025年需要補(bǔ)稅,如何做賬務(wù)處理?
;老師,去稅務(wù)局問一個(gè)公司的電話,稅務(wù)會(huì)給嗎
關(guān)于個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?還是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
請(qǐng)問個(gè)人借給企業(yè)錢,沒有利息合理嗎?
老師,請(qǐng)問檢測(cè)公司來了發(fā)票了勞務(wù)費(fèi),增值稅是填入“貨物及勞務(wù)”,還是“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”??
老師。股東實(shí)繳資本出資,二月份打了5筆,我是分批在信用公示系統(tǒng)填。還是可以以最后一個(gè)日期匯總填報(bào)????
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開的租賃費(fèi),最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候走哪個(gè)分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 那貿(mào)易公司的車租給別的公司的租賃費(fèi)到結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做分錄,辛苦老師給詳細(xì)解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個(gè)稅不計(jì)提的話,我公司一直發(fā)不出來工資,但是這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅是我代墊的 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?