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23年改了往年的申報(bào)表,然后23年對公扣款了增值稅,在做分錄的時(shí)候,是做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款。然后余額表就掛了這筆補(bǔ)交的增值稅,現(xiàn)在要做什么分錄可以把這個(gè)金額給平了

2024-02-19 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-19 17:56

你好,你修改了具體的什么業(yè)務(wù),是增加了收入嗎?

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快賬用戶4733 追問 2024-02-19 17:58

21年和22年少報(bào)了收入,修改了往年的申報(bào)表,補(bǔ)交了增值稅。然后產(chǎn)生的增值稅流水就發(fā)生在23年了。

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:59

你好,借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行

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快賬用戶4733 追問 2024-02-19 18:04

老師,我再請教個(gè)問題。企業(yè)第一出口的時(shí)候不懂,多報(bào)關(guān)了,實(shí)際收匯沒有那么多,導(dǎo)致我開票也跟收匯的金額不一致。現(xiàn)在賬面多掛了當(dāng)時(shí)多報(bào)關(guān)的金額,這個(gè)余額要咋處理

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齊紅老師 解答 2024-02-19 18:05

報(bào)關(guān)單多了去修改你的報(bào)關(guān)單

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快賬用戶4733 追問 2024-02-19 18:05

沒辦法改了

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齊紅老師 解答 2024-02-19 18:06

那你賬上怎么還多掛著余額啊,你報(bào)關(guān)單多了,你賬上按照實(shí)際業(yè)務(wù)的來做啊,你哪個(gè)余額多了,賬務(wù)處理怎么做的。

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你好,你修改了具體的什么業(yè)務(wù),是增加了收入嗎?
2024-02-19
?你好? ? ?你這個(gè)200多留抵是怎么來的;? 你本身應(yīng)交多少 稅費(fèi)。 多繳納的200 是可以抵減的; 你? 5月之前的稅費(fèi)是平的嗎?
2021-08-17
你六月份實(shí)際繳納為什么做一個(gè)200分錄
2021-08-16
你好,這個(gè)是賬上哪個(gè)明細(xì)科目還有余額
2021-08-18
你好!應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有借方余額就可以的
2021-08-17
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