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Q

您好,老師,我們今年5月份購買的固定資產(chǎn)本月退回?fù)Q貨,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我這邊退回的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?

2023-11-27 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-27 14:21

借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)

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快賬用戶7682 追問 2023-11-27 14:21

累計(jì)折舊不調(diào)出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 14:24

那個(gè)原分錄紅沖就是了

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快賬用戶7682 追問 2023-11-27 14:26

原分錄紅沖但是累計(jì)折舊沒有調(diào)出???

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齊紅老師 解答 2023-11-27 14:29

借:成本費(fèi)用?負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶7682 追問 2023-11-27 14:39

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-27 14:41

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。

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2023-11-27
你好 你開負(fù)數(shù)發(fā)票 沖收入和成本
2023-05-19
借應(yīng)付帳款 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借累計(jì)折舊 貸利潤分配未分配利潤
2025-05-20
借應(yīng)付賬款、 貸固定資產(chǎn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借累計(jì)折舊 貸利潤分配未分配利潤,去年11.12月份折舊 管理費(fèi)用 當(dāng)年的折舊 匯算清繳去年十一、十二月份的折舊需要納稅調(diào)增
2025-05-21
你好; 你紅沖發(fā)票;然后再去開票;這樣來處理的? ?你之前開票怎么做賬; 你什么準(zhǔn)則?
2023-05-31
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