你好,你把你應(yīng)收賬款的明細(xì)拉出來 對方企業(yè)對賬就可以的。
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑,我是根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入,即庫存商品一出庫 ,我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開票情況不太一致,這兩者之間有差異,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 報(bào)表怎么辦
老師您好,我公司購進(jìn)一批原材料,系統(tǒng)已入庫未收到發(fā)票未付款,供應(yīng)商目前無法開票給我們,就申請按未稅金額交易,在不開票的前提下我們支付未稅貨款不走系統(tǒng)賬,那我公司系統(tǒng)已入庫了,暫估入庫的賬要怎么銷賬?
想問您一個(gè)問題假如收到一張紅字銷售折讓的發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,例如借:應(yīng)付賬款13萬 貸:庫存商品11.5萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.5萬嗎?那對映的進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么做賬直接把這13萬的庫存做退貨處理嗎?不然進(jìn)銷存系統(tǒng)和財(cái)務(wù)賬的余額不一致了。
想問您一個(gè)問題假如收到一張紅字銷售折讓的發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,例如借:應(yīng)付賬款13萬 貸:庫存商品11.5萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.5萬嗎?那對映的進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么做賬直接把這13萬的庫存做退貨處理嗎?不然進(jìn)銷存系統(tǒng)和財(cái)務(wù)賬的余額不一致了。
老師好,我們是汽車銷售企業(yè),平時(shí)定車是需要先打款到廠家平臺系統(tǒng)里扣款買車,現(xiàn)在我們有家客戶,也是那家廠家的經(jīng)銷商,他們直接在廠家系統(tǒng)轉(zhuǎn)車款到我們公司系統(tǒng)里,請問怎么做賬?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
對方是連鎖超市不給對 ,只有對應(yīng)的系統(tǒng) ,要不我就打電話問問我們怎么對 對吧 老師
那它有對應(yīng)的系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)里面你能看到嗎。
和他系統(tǒng)里面核對也可以啊。
他系統(tǒng)有永輝和華潤能看出來 ,物美的不好看出來還,我要不在平臺里研究研究老師對吧,然后對出來后調(diào)整系統(tǒng)的數(shù)據(jù)就可以對吧 老師使之和對方系統(tǒng)能對上,實(shí)在不行就調(diào)整期初也可以對吧 老師,因?yàn)楹筮叺膯巫雍褪湛顩]啥問題基本上都
可以的,可以這么做的,你把你單位的所有的原始憑證找出來,你再對一下你賬務(wù)處理沒有問題的話,你就核對他的。