您好 銷售折讓 有沒有實(shí)際退貨給對(duì)方? 貨物已經(jīng)出售了嗎?
我單位是小規(guī)模納稅人,一直用系統(tǒng)打印的入庫(kù)單和出庫(kù)單做的做的借:庫(kù)存商品貸:商品進(jìn)銷差價(jià)應(yīng)付賬款借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本商品進(jìn)銷差價(jià)貸:庫(kù)存商品等收集了發(fā)票和隨貨同行單再?zèng)_減應(yīng)付賬款,請(qǐng)問這幾年都是這么做的,請(qǐng)問這么處理對(duì)不對(duì)?如果不對(duì)應(yīng)該怎么糾正?
老師好,請(qǐng)問以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,您好!進(jìn)口一批商品總貨款10萬(wàn)元,因運(yùn)輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評(píng)估,殘值為5萬(wàn)元,獲取理賠5萬(wàn)元。賬務(wù)如下: 1、購(gòu)入供應(yīng)商開票入賬分錄 借:庫(kù)存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價(jià)賣出時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫(kù)存商品 88495.58 該批商品不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
想問您一個(gè)問題假如收到一張紅字銷售折讓的發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,例如借:應(yīng)付賬款13萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品11.5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.5萬(wàn)嗎?那對(duì)映的進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么做賬直接把這13萬(wàn)的庫(kù)存做退貨處理嗎?不然進(jìn)銷存系統(tǒng)和財(cái)務(wù)賬的余額不一致了。
想問您一個(gè)問題假如收到一張紅字銷售折讓的發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,例如借:應(yīng)付賬款13萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品11.5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.5萬(wàn)嗎?那對(duì)映的進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么做賬直接把這13萬(wàn)的庫(kù)存做退貨處理嗎?不然進(jìn)銷存系統(tǒng)和財(cái)務(wù)賬的余額不一致了。
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻舻馁?gòu)物的
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒有發(fā)生就直接零申報(bào)嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個(gè)車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫(kù)管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報(bào)表和產(chǎn)成品進(jìn)銷表這是會(huì)計(jì)的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請(qǐng)問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月營(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開具專票 合理嗎
沒有退貨給對(duì)方,就是完成了銷售任務(wù)廠家給的返利,
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字? 那就這樣寫分錄調(diào)整就好了?