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應(yīng)收賬款,沒開發(fā)票,銷項(xiàng)稅計(jì)入哪里,稅務(wù)申報(bào)未開票收入,等下個(gè)月實(shí)際開票的時(shí)候,需要沖賬上及稅務(wù)未開票收入。賬務(wù)處理是?

2024-02-19 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-19 10:21

填寫在未開票的銷售額里。 下個(gè)月在開票時(shí)把無票收入的分錄紅沖,然后在未開票的銷售額里填寫負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8665 追問 2024-02-19 10:22

賬上要掛銷項(xiàng)稅暫估呀,這個(gè)賬務(wù)處理是?

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快賬用戶8665 追問 2024-02-19 10:23

直接計(jì)入銷項(xiàng)稅額-未開票這個(gè)科目?我是單獨(dú)計(jì)入的暫估稅金里面

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齊紅老師 解答 2024-02-19 10:26

你好? 正確收入分錄一樣的? ?沒有暫估?

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快賬用戶8665 追問 2024-02-19 10:28

好的,那調(diào)整一下

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齊紅老師 解答 2024-02-19 10:30

好的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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填寫在未開票的銷售額里。 下個(gè)月在開票時(shí)把無票收入的分錄紅沖,然后在未開票的銷售額里填寫負(fù)數(shù)。
2024-02-19
你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開發(fā)票申報(bào)時(shí)減去已經(jīng)申報(bào)的就行了
2020-09-04
同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸銀行存款 然后借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-06-09
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 就是先紅沖上面的無票收入, 然后做開發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-09-04
哪您好,拿您這個(gè)是哪里的問題呢
2024-01-08
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